同學(xué),你們個(gè)稅退多少,就按多少算
老師好,請問, 單位老板是韓國籍人,我一直按非居民來給他報(bào)個(gè)稅。非居民的稅率是折算成按月來報(bào)的。但是我之前不懂個(gè)稅,沒有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個(gè)稅工資,都是按每月計(jì)提數(shù)來申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計(jì)提了也不按時(shí)足額發(fā),有錢時(shí)候就多發(fā),沒錢時(shí)就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000,但是實(shí)際有時(shí)候不發(fā),有時(shí)候發(fā)一兩萬,有時(shí)候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄?。?1. 非居民個(gè)稅申報(bào),我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎?我能以綜合所得申報(bào)那樣,把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對上就行嗎?但是非居民在個(gè)稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報(bào)錯(cuò)了的,要怎么調(diào)整?。?謝謝老師。
老師您好 我單位在2023年1月更正了2022年10-11月個(gè)稅 導(dǎo)致稅款發(fā)生變動(dòng)。但是在個(gè)稅系統(tǒng)退付手續(xù)費(fèi)那里核對的10-11月金額是更正前的稅額 無法修改。下一步應(yīng)該怎么做呢?
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問上一個(gè)老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬多分12個(gè)月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。我已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)里更正了2021年的所得稅報(bào)表并補(bǔ)繳了所得稅,接下來問題是:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?謝謝!
某有限責(zé)任公司(以下簡稱某公司)為增值稅一般納人,企業(yè)適用增值稅率為13%。以下交易活動(dòng)中銷售價(jià)格均不含增值稅額。某公司2022年11月份發(fā)生相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)11月1日,某公司因急需資金,將一張2022年12月1日到期,面額為600萬元,期限6個(gè)月的無息商業(yè)承兌匯票申請貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為3%,已辦妥相關(guān)手續(xù),貼現(xiàn)所得已存入銀行。該貼現(xiàn)符合金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移準(zhǔn)則規(guī)定的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)條件。(2)11月12日,向乙公司賒銷一批商品,貨款為100萬元,增值稅13萬元,規(guī)定的付款條件為:“2/10、1/20,N/30”,現(xiàn)金折扣不考慮稅,采用凈價(jià)法核算。(3)11月15日,向丙公司售出2萬件商品,單價(jià)400元,單位成本300元,增值稅發(fā)票已開出。協(xié)議約定,丙公司應(yīng)于12月15日前付款,并有權(quán)在2023年1月31日前退貨。某公司無法根據(jù)經(jīng)驗(yàn)估計(jì)退貨率,假定商品退回實(shí)際發(fā)生時(shí)可沖減增值稅額。(4)11月20日,應(yīng)付丁公司賬款40萬元已到期,經(jīng)協(xié)商將其所欠丁公司賬款40萬元,轉(zhuǎn)為某公司普通股80000股抵付此項(xiàng)債務(wù),某股票每股市價(jià)4.5元,每股面值1元,已辦妥相關(guān)手續(xù)。
員工加油費(fèi)不能報(bào)銷嗎?沒有租車協(xié)議
你好老師,這兩個(gè)地方的注冊是一個(gè)意思嗎
電子稅務(wù)局里的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有收到,賬面沒有入成本,可以勾選抵扣嗎?
出口退稅進(jìn)項(xiàng)有誤,已經(jīng)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)勾選怎么申請撤回?
你好老師,這個(gè)上市條件公開發(fā)行股東為啥一個(gè)25%一個(gè)10%
公司高管因?yàn)橐霾钜姶罂蛻?,用公費(fèi)買了兩身8w的西裝,需要并入工資代扣代繳嗎?
你好 老師 請問問題問的應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債金額 答案給的是不是不對
一般納稅人主要是銷售廚電 例如銷售煙機(jī)一臺(tái),贈(zèng)送一套自己購買的套刀,如何會(huì)計(jì)處理
請問老師 資料一的預(yù)計(jì)負(fù)債是多少
老師:火鍋店辦公室買的茶幾和沙發(fā),做內(nèi)賬記什么會(huì)計(jì)分錄