可以的,可以這么做的。
#提問#老師,我們公司有很多工程,大多是這樣簽訂的合同,就是在合同上注明設備多少錢 安裝多少錢,設備就開13%稅率, 安裝就開9%稅率,但是關于材料這一塊我一直不曉得可以不可以和安裝一起開9%,還有一個問題,如果安裝這塊我單獨簽合同是不是就可以按照3%開票?
印花稅 請問老師:影視公司在拍攝過程中會跟服化道等簽訂合同,公對公打款,名目可能是【設計服務費】【道具租賃費】等,這種算不算印花稅的范疇? 不太理解印花稅的經(jīng)濟合同是什么意思,煩請老師解答 另外,印花稅收取按照不含稅簽訂合同,就可以按照不含稅的金額繳納請老師看看我理解的對不對: - 比方簽訂的時候?qū)懀航痤~1萬元(不含稅),和金額10600(含稅),前者是按照1萬交稅,后者是按照10600交稅?是這個意思嗎? 辛苦老師,謝謝
老師 ,7月份開始印花稅繳納在簽訂合同時是含稅價但沒有單獨列明增值稅的 要全額繳納印花稅 ,這個單獨列明是什么意思 ?不含稅價是多少,增值稅是多少 分別寫出來嗎?還是寫直接寫一個含稅價是多少 就可以了
老師,我們跟裝修公司簽訂合同,是不是可以不含稅價格多少,增值稅多少,這樣簽訂,可以稍微節(jié)省一點印花稅
老師,我們是旅游業(yè),設立了一個可以跟所有客戶簽訂的合同,沒有金額,就只有各個游玩項目結算價,這個需要繳納印花稅嗎,需不需要將各個結算價全部含稅不含稅標出來?謝謝老師
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
你的合同里面可以既寫上金額,還寫上稅額,還有加稅合計,這樣的話也是按照不含稅的。