你好; 你們合同 有金額 填寫嗎? 你的設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi) 不繳納印花稅的; 道具 租賃 會(huì)按財(cái)產(chǎn)租賃合同來(lái)交納印花稅的; 合同有金額 就按 1萬(wàn)繳納的 ; 后面是含稅金額按 含稅金額來(lái)交納
老師,我們公司近期會(huì)跟一家美國(guó)供應(yīng)商簽訂一份技術(shù)服務(wù)合同,合同總金額有幾百萬(wàn)美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計(jì)稅基礎(chǔ),那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個(gè)大的框架協(xié)議,之后等供應(yīng)商每完成一個(gè)階段的服務(wù),我們驗(yàn)收好服務(wù)再收到供應(yīng)商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會(huì)配上當(dāng)次階段服務(wù)的小合同(相當(dāng)于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問(wèn)問(wèn)這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請(qǐng)操作過(guò)的老師幫忙解答,謝謝!
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問(wèn)題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒(méi)合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬(wàn),對(duì)方一直不開票說(shuō)以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)這200萬(wàn)的無(wú)票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒(méi)確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬(wàn),確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤(rùn)假設(shè)按100萬(wàn)計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬(wàn),就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬(wàn),那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬(wàn),還是只按利潤(rùn)的一半50萬(wàn)來(lái)提取10%5萬(wàn)?謝謝,麻煩老師了。
印花稅 請(qǐng)問(wèn)老師:影視公司在拍攝過(guò)程中會(huì)跟服化道等簽訂合同,公對(duì)公打款,名目可能是【設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)】【道具租賃費(fèi)】等,這種算不算印花稅的范疇? 不太理解印花稅的經(jīng)濟(jì)合同是什么意思,煩請(qǐng)老師解答 另外,印花稅收取按照不含稅簽訂合同,就可以按照不含稅的金額繳納請(qǐng)老師看看我理解的對(duì)不對(duì): - 比方簽訂的時(shí)候?qū)懀航痤~1萬(wàn)元(不含稅),和金額10600(含稅),前者是按照1萬(wàn)交稅,后者是按照10600交稅?是這個(gè)意思嗎? 辛苦老師,謝謝
案例題目:老師,我們有個(gè)裝修項(xiàng)目是150w,是三個(gè)老板一起做,用我們公司的資質(zhì),除了3個(gè)點(diǎn)的專票外,老板說(shuō)收1.2個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi),還有不有其他什么稅要交?1.2個(gè)點(diǎn)會(huì)不會(huì)虧?? 答:1、管理費(fèi):按合同總價(jià)收1.2%屬于行業(yè)的正常水平,可行 稅費(fèi):增值稅3%+附加稅12%+企業(yè)所得稅(1%-2%)+印花稅0.03% 提問(wèn)的問(wèn)題:(1)這個(gè)企業(yè)所得稅1%-2%是什么意思?沒(méi)理解 (2)這個(gè)收管理費(fèi)按合同價(jià)的1.2%收取,對(duì)于提供資質(zhì)這方,簽合同價(jià)金額時(shí)是不含稅好還是含稅金額好?
甲公司是我國(guó)境內(nèi)的一家上市公司,其在某年度發(fā)生如下交易事項(xiàng),資料一:甲公司與出租人乙公司簽訂了一份租賃合同,合同主要條款如下。一:租賃標(biāo)的物:管理用大型設(shè)備。二:租賃期開始日:租賃物運(yùn)抵甲公司生產(chǎn)車間之日。三:租賃期:不可撤銷租賃期三年。四:每年租賃付款額200萬(wàn)元,年末支付。五:租賃內(nèi)含利率為6%。六:甲公司采用直線法對(duì)使用權(quán)資產(chǎn)計(jì)提折舊。資料二:甲公司某年度全年利潤(rùn)總額為1200萬(wàn)元,除上述資料一以外,不存在會(huì)計(jì)稅法差異,稅法對(duì)于上述承租業(yè)務(wù)按照直線法進(jìn)行稅前扣除。請(qǐng)問(wèn)老師這道題最后計(jì)算的有關(guān)應(yīng)交所得稅的金額是多少,按照所得稅=當(dāng)期所得稅+遞延得稅負(fù)債-遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回-遞延所得稅資產(chǎn)+遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回,我計(jì)算的答案應(yīng)該是297.43,但答案是302.97
老師你好,購(gòu)買的超市購(gòu)物卡的發(fā)票開給單位可以進(jìn)單位成本嗎
請(qǐng)問(wèn)老師一人獨(dú)資企業(yè)的投資比例怎么填
月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用怎么算,沒(méi)看懂
汽車店的拖車費(fèi)是成本還是費(fèi)用?
老師,請(qǐng)問(wèn)賬上有未分配利潤(rùn),減資需要繳哪些稅
當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,應(yīng)繳增值稅稅額怎么計(jì)算?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
合同取得成本為什么不計(jì)入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念