借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款。
老師,9月支付季度房租,滅有收到發(fā)票,要攤銷嗎?付款分錄:借:預(yù)付款 貸:銀行
你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來(lái)了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對(duì)不對(duì)
老師你好,我們公司租房用于辦公,租期是20年12月到21年12月,租房發(fā)票對(duì)方是一次性按一年金額開(kāi)具的,那我們20年12月收到發(fā)票時(shí)分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,月末分?jǐn)傋饨饡r(shí)借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款對(duì)嗎
老師,房租費(fèi)付款時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,分錄是這么寫的:借:其他應(yīng)收-房租,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收-房租。但是這樣的話房租攤銷該怎么寫分錄
老師,您好!我公司收到季度房租發(fā)票,按月分?jǐn)偡咒浽趺磳懀?2月已預(yù)付(借:其他應(yīng)付 貸:銀行存款)
請(qǐng)第三方公司申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)證,金額40萬(wàn),發(fā)票可以開(kāi)具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計(jì)入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
請(qǐng)問(wèn)老師:A貿(mào)易出口公司,2022年采購(gòu)貨物B出口銷售,但是報(bào)關(guān)單上的出口貨物名稱與B不一致,比如是C貨物名稱,2025年7月取得B貨物的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,那現(xiàn)在這種情況該怎么處理?進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票貨物名稱和出口退稅報(bào)關(guān)單上名稱不一致,是不是就要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?但是即便轉(zhuǎn)內(nèi)銷了?貨物名稱不一致,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?這個(gè)B貨物的進(jìn)項(xiàng)稅還能抵扣嗎?
公司庫(kù)存商品有幾萬(wàn)過(guò)期了,這個(gè)要怎么賬務(wù)處理,需要哪些附件資料
老師你好,把車租給貨拉拉確定的收入需要繳納增值稅嗎?稅率是多少呢?
老師。報(bào)表上的期末余額未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)是什么意思
成立公司的自有房產(chǎn)需要繳納房產(chǎn)土地稅,要是租的地方,要繳納房產(chǎn)土地稅嗎
庫(kù)存大怎么降,月月增加
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)隱瞞收入,虛列成本,可以利用“業(yè)務(wù)招待費(fèi)用”調(diào)增來(lái)規(guī)避少納稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,其他應(yīng)收款做壞賬,報(bào)表里關(guān)于壞賬的只有壞賬損失這個(gè)科目,怎么做呀
老師,我的發(fā)票已收到,是一個(gè)季度的金融,按月怎么分?jǐn)偅?
你好,一個(gè)季度的金額/3 不就是一個(gè)月的?
發(fā)票放在當(dāng)月,剩余金額按月直接做分錄嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。