你好,提供勞務收入里面的。
老師你好,所得稅匯算清繳中一般企業(yè)收入明細101010表中,營業(yè)收入如這塊,我們是培訓行業(yè)提供培訓服務,是填在2.提供勞務收入這塊還是填5.其他項目
# 提問 #小規(guī)模公司 年匯算用填一般企業(yè)收入明細表 一般企業(yè)成本支出明細表 期間費用明細表嗎?分公司呢?謝謝
# 提問 #物業(yè)公司分公司 年匯算填收入明細表中營業(yè)收λ是提供勞務收入?還是其他?謝謝
# 提問 #物業(yè)公司分公司 年匯算填收入明細表中營業(yè)收λ是提供勞務收入?還是其他?謝謝
# 提問 #年匯算營業(yè)外收入中罰沒利得?單位罰款職工 是填這?還是填其他?謝謝
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務與會計) 我看預計負債的定義是現(xiàn)時義務、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負債的定義:跟我剛描述預計負債的確認條件是一樣的。 那我想問:預計負債跟一般的負債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
有老師說其他 老師 季報增值稅時填在服務那列了 分不清了
對的,是的,提供勞務收入,這個是只要是服務類的都在這里面填寫所得稅和增值稅的不一樣。
老師 小規(guī)模不填一般企業(yè)收入支出明細表 期間費用明細表吧?
小型微利企業(yè)不需要填寫的。