你好;? 你負債表的未分配利潤金額 = 年初的利潤金額%2B利潤表凈利潤金額合計? ?
老師,利潤分配-未分配利潤本年借方有發(fā)生額,利潤表的凈利潤+資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期初數(shù)跟未分配利潤的科目余額不等應(yīng)該怎么填?差額就是未分配利潤的借方發(fā)生額
老師,你好,資產(chǎn)負債表的未分配利潤是科目余額表未分配利潤+科目余額表的本年利潤嗎? 然后,利潤表的凈利潤是等于科目余額表的本年利潤嗎?
#提問#老師,科目余額表,本年利潤686007.71元,利潤分配491325.58元,那資產(chǎn)負債表未分配利潤應(yīng)該填那個數(shù)?
請問本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤是直接把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嘛?核對資產(chǎn)負債表上的未分配利潤是利潤表上的凈利潤加上資產(chǎn)負債表上年初數(shù)減去未分配利潤科目借方余額對吧?
老師,老板的私車公用了,請問簽私車公用協(xié)議和簽車輛租賃合同,有什么區(qū)別?
請問25年中級會計口碑班直播課的講義有紙制版嗎?
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老師,請問收到2024年匯算清繳退回多交企業(yè)所得稅,應(yīng)該如何做會計分錄
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老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
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我這個是新開賬的科目余額表,不會算了。
你好;? 你利潤表之前沒有做嗎 ? 你就建賬新的話; 也應(yīng)該有之前的利潤表數(shù)據(jù)的??
年初的未分利潤是574322.76元,期初的凈利潤是-686007.74元,
你好;? ?你這樣的話;沒法填寫的 ;? 你要知道利潤表數(shù)據(jù)才能寫的??
我新開賬是9月,知道8月的利潤表可以嗎? 因為8月也有資產(chǎn)負債表和利潤 表的
你好; 你寫負債表的? 未分配利潤金額要知道你 1-8月累計的利潤數(shù)據(jù)才行的? ?
1-8月的凈利潤就是-686007.71元。
你好 ;? ? 那你? 9月開張就用這個金額 錄入 就行了。? ??
那9月的未分配利潤就是-686007.71元是嗎?
你好;? ?9月建賬的期初就是這個??
好的,明白了,謝謝老師。
不客氣的;幫到你就好? ?