 
                            可以的走在建工程,然后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),把之前的補(bǔ)上

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我司2017年3月購(gòu)入一廠房,2018年1月開(kāi)始改造,2019年1月完工,但做賬過(guò)程中沒(méi)有把固定資產(chǎn)面賬余額轉(zhuǎn)入在建工程,而是將原值+在建工程一并重新計(jì)提折舊,到了2020年才發(fā)現(xiàn)這問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何處理
老師好,我想請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題,就是有一個(gè)建筑公司,2016年接的房建項(xiàng)目,2017年年底左右完工,款項(xiàng)通過(guò)走私人賬戶(hù)撥的款,然后現(xiàn)在都2022年了,突然交補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,這種情況怎么處理???之前也沒(méi)有報(bào)未開(kāi)票收入
老師,你好,公司2022年有在建工程科目余額,里面有建廠房、裝修等各種費(fèi)用,但是從2022年6月開(kāi)始就一直沒(méi)做處理,現(xiàn)在能處理嗎?怎么處理?
老師,以前會(huì)計(jì)2021年暫估一筆成本費(fèi)用,2022年4月收到9萬(wàn)元發(fā)票,后面一直沒(méi)有做任何處理,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)付賬款貸方一直掛了9萬(wàn),這個(gè)要怎么處理呢,公司是小規(guī)模
老師,你好,我們公司有以前年度做的應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/已交增值稅是借方652920.97,應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅/本月應(yīng)交增值稅貸方105630.05,公司一直有留底,但這兩個(gè)科目的余額是以前年度,最近今年一直沒(méi)有用過(guò),現(xiàn)在這兩個(gè)科目的余額怎么處理
 
                一般納稅人外購(gòu)蔬菜,可以開(kāi)具免稅發(fā)票嗎
為什么銀行希望在給企業(yè)放貸后,企業(yè)盡量留存借款時(shí)間久一點(diǎn)而不是馬上使用
老師,醫(yī)院收取病人的伙食費(fèi)和洗衣費(fèi),伙食費(fèi)是要轉(zhuǎn)給食堂的,洗滌費(fèi)是醫(yī)院收取,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬啊
老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元,需要做一個(gè)合同嗎
您好!老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是大型超市,庫(kù)存已系統(tǒng)亂,還有什么辦法算出超市的幸虧
2×24年1月1日,甲公司與乙公司簽訂商業(yè)用房租賃合同,從乙公司租入A大樓一層商業(yè)用房用于零售經(jīng)營(yíng)。根據(jù)租賃合同的約定商業(yè)用房的租賃期為10年,自合同簽訂之日算起,乙公司有權(quán)在租賃期開(kāi)始日5年以后終止租賃,但需向甲公司支付相當(dāng)于6個(gè)月租金的違約金;每年租金為1000萬(wàn)元,于每年年末支付。租賃期滿(mǎn)后,甲公司有權(quán)按照每年1000萬(wàn)元續(xù)租4年;租賃結(jié)束甲公司商業(yè)用房移交給乙公司。為獲得該項(xiàng)租賃,甲公司向房地產(chǎn)中介支付傭金20萬(wàn)元。甲公司在租賃期開(kāi)始日經(jīng)評(píng)估后認(rèn)為,其可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)。甲公司對(duì)租入的使用權(quán)資產(chǎn)采用年限平均法自租賃期開(kāi)始日起計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)凈殘值為零。甲公司無(wú)法確定租賃內(nèi)含利率,其增量借款利率為6%。已知年金現(xiàn)值系數(shù):(P/A,6%,10)=7.6301,(P/A,6%,14)=9.2950。假定按年末分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用,也不考慮稅費(fèi)及其他因素。(以萬(wàn)元為單位)1此租賃合同租賃期是多少年?并說(shuō)明理由。2.24年1月確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)及租賃負(fù)債(以下都分錄)3.24年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用4.25年底支付租金;分?jǐn)偽创_認(rèn)融資費(fèi)用
這兩道題為什么不一樣呢?一個(gè)是進(jìn)口環(huán)節(jié)可以抵扣消費(fèi)稅,直接銷(xiāo)售的話可以抵扣消費(fèi)稅,為什么另一個(gè)委托加工收回來(lái)了之后,高于委托計(jì)稅組成價(jià)格直接銷(xiāo)售就要交消費(fèi)稅呢,搞不清楚了。
請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開(kāi)具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶(hù)說(shuō)不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么


怎么做分錄?
借在建工程,貸其他應(yīng)付款或者是銀行存款 借固定資產(chǎn),貸在建工程
借固定資產(chǎn),貸在建工程這一步,需要有什么附件證明嗎?
竣工結(jié)算單驗(yàn)收單等
是不是次月開(kāi)始計(jì)提折舊?
對(duì)的,是的,你的折舊可以補(bǔ)
好的。之前做的借在建工程,貸應(yīng)付賬款,一直未開(kāi)票,應(yīng)付賬款怎么處理?
你們單位付款了沒(méi)有,沒(méi)有發(fā)票的也可以正常做
付款了,只是沒(méi)有發(fā)票,以后也不能取得發(fā)票了,應(yīng)付賬款一直掛賬嗎?
付款了,當(dāng)時(shí)用什么來(lái)支付的銀行賬戶(hù)嗎?如果是的話,你有銀行回單嗎?
銀行賬戶(hù)支付的,有銀行回單
貸銀行存款? 做了這個(gè)銀行余額一致嗎
老師,不好意思,剛才問(wèn)了一下,說(shuō)錯(cuò)了,是對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有從對(duì)公銀行賬戶(hù)付款,一直掛的應(yīng)付賬款
那你一直掛賬就可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快。