您好 是不是有原材料入庫(kù)沒(méi)有收到發(fā)票 有沒(méi)有期初原材料
請(qǐng)問(wèn),材料按不含稅價(jià)暫估入庫(kù),生產(chǎn)是按這個(gè)價(jià)領(lǐng)料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,銷(xiāo)售時(shí)按當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,但由于資金問(wèn)題,銷(xiāo)售時(shí)賣(mài)一單,要按當(dāng)時(shí)暫估入庫(kù)時(shí)金額加上從材料入庫(kù)至銷(xiāo)售當(dāng)日的利息供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票給我,以致利息未進(jìn)入材料領(lǐng)用時(shí)的生產(chǎn)成本,老師這利息產(chǎn)生的成本如何處理?
我標(biāo)的這兩個(gè)軟件,原來(lái)買(mǎi)進(jìn)來(lái)的時(shí)候是做庫(kù)存商品的,然后6月份的時(shí)候研發(fā)部又說(shuō)領(lǐng)用的,那我要把它變成原材料。我當(dāng)時(shí)分了做了一筆:借原材料,借:-庫(kù)存商品,那我現(xiàn)在自己要做這個(gè)庫(kù)存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)表,我直接在表格上已經(jīng)體現(xiàn)了研發(fā)領(lǐng)用了,就是現(xiàn)在我的庫(kù)存表格跟賬上是一致的,原材料領(lǐng)用的,我也寫(xiě)了一個(gè)領(lǐng)料單了, 那我現(xiàn)在還要不要再做原材料領(lǐng)用表格?就是原材料1-1=0。
制造業(yè),開(kāi)了勞務(wù)加工費(fèi),所以進(jìn)項(xiàng)是沒(méi)有材料發(fā)票的,那我做賬的時(shí)候,工資,都是放管理費(fèi)用,不用做生產(chǎn)領(lǐng)料了,和產(chǎn)成品入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了嗎?
老師好,我們公司上個(gè)月假設(shè)領(lǐng)用原材料100萬(wàn),然后分配到了三個(gè)用途,研發(fā)領(lǐng)料、生產(chǎn)成本、自制半成品。這個(gè)月發(fā)現(xiàn)上個(gè)月領(lǐng)用的100萬(wàn)原料里有10萬(wàn)其實(shí)應(yīng)該是銷(xiāo)售出庫(kù),倉(cāng)庫(kù)做錯(cuò)了單。那是不是應(yīng)該要把10萬(wàn)當(dāng)時(shí)分配進(jìn)入的用途里沖回來(lái)?然后結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售原料成本
我是生產(chǎn)制造企業(yè),我是按照進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)作為出入庫(kù)單,然后結(jié)轉(zhuǎn)的銷(xiāo)售成本,現(xiàn)在我的疑問(wèn)是做領(lǐng)料單的時(shí)候發(fā)現(xiàn)原材料總的金額小于我領(lǐng)料單數(shù)據(jù),這個(gè)是不是不對(duì)了?
老師那抖音平臺(tái)的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶(hù),提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開(kāi)具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報(bào)時(shí)填報(bào)收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺(tái)收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺(tái)先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開(kāi)臺(tái)收入私人戶(hù)最終也是轉(zhuǎn)到公戶(hù)的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶(hù)那我以什么做附件計(jì)入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開(kāi)臺(tái)機(jī)打印出月統(tǒng)計(jì)表啊,
老師,匯算清繳時(shí)提示主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比去年高出50%以上,正常嗎?
年度匯算清繳后減去調(diào)增的還是虧損,需要做賬呀,怎么做分錄?
老師,辦公室租金可以作為成本嗎?需要對(duì)方提供租金發(fā)票嗎
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方公司名稱(chēng)寫(xiě)錯(cuò),重新開(kāi)具,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
信息服務(wù)業(yè),2023-2025年把房租計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化支出——其他費(fèi)用——房租科目里了,但房租不能加計(jì)扣除,這下怎么辦呢,25年1-4月賬都結(jié)了,憑證也裝訂了,該怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,那個(gè)應(yīng)付賬款貸方用暫估是什么意思