他們提供的服務(wù)屬于基礎(chǔ)電信或者增值電信服務(wù),不交印花稅
與移動(dòng)公司簽訂的通訊費(fèi)合同屬于技術(shù)合同嗎?需要繳納印花稅嗎?
老師,公司與中國(guó)移動(dòng)簽訂的電信增值服務(wù)合同,和電力公司簽訂的供電合同,這兩種合同需要繳納印花稅?
企業(yè)貸款,簽訂的融資咨詢(xún)服務(wù)合同,屬于技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)嗎?需要繳納印花稅嗎
老師好!公司跟移動(dòng)公司簽訂的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)合同,需要繳納印花稅嗎?
老師您好 簽訂的騰訊企業(yè)郵箱服務(wù)合同 它是否屬于技術(shù)服務(wù)合同 需不需要繳納印花稅 謝謝
您好,有一個(gè)員工25年3月入職,3月底就離職了,當(dāng)時(shí)錄入信息時(shí)入成24年3月入職了,導(dǎo)致申報(bào)表里的累計(jì)扣除數(shù)錯(cuò)了應(yīng)該是1萬(wàn)錯(cuò)誤累計(jì)成2萬(wàn)了,當(dāng)月工資就幾百塊,6月申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)已經(jīng)離職了就申報(bào)了一個(gè)月工資之后也沒(méi)有再申報(bào)過(guò)工資,然后當(dāng)月申報(bào)的工資都在起征點(diǎn)以下可以不做更正申報(bào)嗎
老師,招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該填在哪里
我公司對(duì)外銷(xiāo)售一網(wǎng)站,網(wǎng)站平臺(tái)以及服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該開(kāi)什么項(xiàng)目的發(fā)票名稱(chēng)呢
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),應(yīng)收賬款比如:出口泰國(guó)結(jié)算成人民幣后:10萬(wàn),申報(bào)表金額按照10萬(wàn)申報(bào),稅:(10萬(wàn)/1.13)*0.13,做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款泰國(guó)10萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,10萬(wàn)-稅(10萬(wàn)/1.13)*0.13,應(yīng)交稅費(fèi)-出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅(10萬(wàn)/1.13)*0.13 老師,這樣入賬的情況下,增值稅申報(bào)表本月合計(jì)的銷(xiāo)項(xiàng)金額,和財(cái)務(wù)報(bào)表中本月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額,不一致呀,有個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅的差額,應(yīng)該怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)利潤(rùn)表體現(xiàn)繳的增值稅沒(méi)有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利還要減去增值稅才對(duì)?
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)上期抵扣了,本期怎么轉(zhuǎn)出,比如上期分錄:借:管理費(fèi)90 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:銀行存款100,本期怎么調(diào)整轉(zhuǎn)出
老師,給個(gè)工商年報(bào)的網(wǎng)址連接唄
1)全年采購(gòu)成本至少比2024年節(jié)省10%下來(lái); 老師您感覺(jué)這個(gè)指標(biāo)考核采購(gòu)合理嗎?是不是太模糊了。應(yīng)該怎樣完善呢。
老師,您好,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有認(rèn)證時(shí)間限制嗎
老師,先把成本管理制度電子檔發(fā)在群里怎么說(shuō),紙檔請(qǐng)各部門(mén)同步簽字
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