這個開了發(fā)票嗎?如果沒有開發(fā)票的可以的,但是你預(yù)收賬款時間掛著太長的話也不合理,稅務(wù)局也會找你們的。
老師好!我剛涉足建筑業(yè),現(xiàn)在一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務(wù)分包,我們自己發(fā)民工工資。1、現(xiàn)在我使用的科目是新準則的科目,合同履約成本-人工費,材料費等,可以嗎?還是要按勞動派遣的公司來做賬?2、勞務(wù)成本這個科目和合同履約成本-人工費怎么區(qū)分?3、按照完工百分比來確認收入,那么我發(fā)出去的工資難道也要按百分比來計入主營業(yè)務(wù)成本?4、我現(xiàn)在是 計提借:合同履約成本-人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放 借應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金(銀行存款),直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本-人工費,按照成本倒推確認收入,希望老師給詳細分析,教我如何做好
1、甲建筑公司與其客戶簽訂一項不含稅總金額為240萬元的固定造價合同,工期三年。該合同不可撤銷。甲公司負責工程的施工及全面管理,客戶按照第三方工程監(jiān)理公司確認的工程完工量,每年與甲公司結(jié)算一次;第一年實際發(fā)生成本為100萬元,年末預(yù)計可能發(fā)生的工程總成本為200萬元(其中原材料占65%,職工薪酬占20%,機械折舊費15%,下同),與客戶結(jié)算并收到工程款價稅合計130.8萬元。第二年實際發(fā)生成本為70萬元,年末預(yù)計可能發(fā)生的工程總成本為250萬元,與客戶結(jié)算并收到工程款價稅合計54.5萬元。第三年實際發(fā)生成本為50萬元,該合同完工,與客戶結(jié)算并收到工程款價稅合計76.3萬元,。假定該建造工程整體構(gòu)成單項履約義務(wù),并屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù),該公司采用成本法確定履約進度,不考慮其他相關(guān)因素。要求:編制甲建筑公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄。
1、甲建筑公司與其客戶簽訂一項不含稅總金額為240萬元的固定造價合同,工期三年。該合同不可撤銷。甲公司負責工程的施工及全面管理,客戶按照第三方工程監(jiān)理公司確認的工程完工量,每年與甲公司結(jié)算一次;第一年實際發(fā)生成本為100萬元,年末預(yù)計可能發(fā)生的工程總成本為200萬元(其中原材料占65%,職工薪酬占20%,機械折舊費15%,下同),與客戶結(jié)算并收到工程款價稅合計130.8萬元。第二年實際發(fā)生成本為70萬元,年末預(yù)計可能發(fā)生的工程總成本為250萬元,與客戶結(jié)算并收到工程款價稅合計54.5萬元。第三年實際發(fā)生成本為50萬元,該合同完工,與客戶結(jié)算并收到工程款價稅合計76.3萬元,。假定該建造工程整體構(gòu)成單項履約義務(wù),并屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù),該公司采用成本法確定履約進度,不考慮其他相關(guān)因素。要求:編制甲建筑公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄。
1、甲建筑公司與其客戶簽訂一項不含稅總金額為240萬元的固定造價合同,工期三年。該合同不可撤銷。甲公司負責工程的施工及全面管理,客戶按照第三方工程監(jiān)理公司確認的工程完工量,每年與甲公司結(jié)算一次;第一年實際發(fā)生成本為100萬元,年末預(yù)計可能發(fā)生的工程總成本為200萬元(其中原材料占65%,職工薪酬占20%,機械折舊費15%,下同),與客戶結(jié)算并收到工程款價稅合計130.8萬元。第二年實際發(fā)生成本為70萬元,年末預(yù)計可能發(fā)生的工程總成本為250萬元,與客戶結(jié)算并收到工程款價稅合計54.5萬元。第三年實際發(fā)生成本為50萬元,該合同完工,與客戶結(jié)算并收到工程款價稅合計76.3萬元,。假定該建造工程整體構(gòu)成單項履約義務(wù),并屬于在某一時段內(nèi)履行的履約義務(wù),該公司采用成本法確定履約進度,不考慮其他相關(guān)因素。要求:編制甲建筑公司相關(guān)業(yè)務(wù)的會計分錄。想問第一年和第二年的履約進度
請問老師,建筑公司,年底利潤總額500萬,要想控制在300萬以內(nèi),收入結(jié)轉(zhuǎn)和合同履約成本按照工程量少結(jié)轉(zhuǎn)一部分,可以嗎?
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?