你好,對方給你開了兩次發(fā)票嗎?還是第二個分錄沒有發(fā)票你做的?
老師 你好 請問我拿到發(fā)票當天就付款了,我可以這樣做嗎?先做借:預付賬款-某某,貸:銀行存款;再做借:某某成本,貸:預付賬款嗎?這樣做的目的是為了好查某個人付了多少款。可以嗎?
房地產(chǎn)公司,材料當時來了就用了,不在原材料里面走一下了, 我直接做:借:預付…某公司 貸:銀行存款 有票了,我結(jié)轉(zhuǎn)下預付。借:開發(fā)成本 貸:預付可以?
老師,你好!我有兩筆款項!一個預付賬款!一個預收賬款!現(xiàn)在確定都是沒有發(fā)票了的,該怎么做賬呢?原來預付做的:借:應付賬款!貸:銀行存款!預收做賬:借銀行存款,貸:預收賬款! 現(xiàn)在確定沒有發(fā)票,該怎么做賬沖銷預付預收呢?
@郭老師,支付材料款有沒有票,先做借:預付賬款 貸方:銀行存款 有票時:成本 貸方:預付 我看別人有票,款已經(jīng)支付做借方:成本 貸方:應付賬款,兩種有什么區(qū)別?
@郭老師,以前給某公司付款,借:預付賬款 貸:銀行存款 有發(fā)票了做:成本 貸:預付 現(xiàn)在某公司開票了,款沒付,怎么做?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
兩次呀,以前跟現(xiàn)在,兩次交易
做了收入的 借主營業(yè)務(wù)成本貸預付賬款 預付賬款在貸方有余額,表示欠了人家的錢
第二次發(fā)票開來了,公司沒付款
你好,按上面的來做就可以的。
借:主營業(yè)務(wù)成本 代方:開發(fā)成本 ?
貸預付賬款 做了收入的 借主營業(yè)務(wù)成本貸預付賬款 預付賬款在貸方有余額,表示欠了人家的錢已讀 2023-02-11 15:51