借:銀行存款
借:銷(xiāo)售費(fèi)用
貸:其他業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷(xiāo)項(xiàng)
老師好,醫(yī)院的賬務(wù)我一直是按照每天收費(fèi)室交來(lái)的金額登記入賬,做了幾個(gè)月下來(lái),發(fā)現(xiàn)醫(yī)院管理系統(tǒng)(His系統(tǒng))有月科室費(fèi)用匯總表,系統(tǒng)月匯總表金額和我實(shí)際登記的金額有差異(差異原因是:醫(yī)院剛開(kāi),系統(tǒng)不熟悉,再加上價(jià)格經(jīng)常改動(dòng)不穩(wěn)定,導(dǎo)致有些費(fèi)用沒(méi)有入系統(tǒng)),現(xiàn)在這個(gè)情況,如果醫(yī)保局或者財(cái)政部門(mén)來(lái)查賬的話,肯定是系統(tǒng)收入金額和賬本不相符,老師這個(gè)問(wèn)題大嗎?怎么處理?希望有醫(yī)院工作經(jīng)驗(yàn)的老師能給個(gè)辦法
我之前問(wèn)過(guò)您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來(lái)后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒(méi)問(wèn)題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問(wèn)題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
問(wèn)題一:A欠了債務(wù),房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會(huì)找我們公司,我們公司會(huì)以400萬(wàn)收購(gòu)A房子,不是實(shí)際收購(gòu),在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續(xù)會(huì)支付滿400萬(wàn)給A,(400萬(wàn)大多數(shù)情況公司會(huì)找資方出款,等第三方買(mǎi)家回款了,支付資方本金利息,資方轉(zhuǎn)個(gè)利息錢(qián))撤掉抵押后,房子找第三方買(mǎi)家交易,讓客戶(hù)開(kāi)個(gè)交易銀行賬戶(hù),把賬戶(hù)控制在公司,買(mǎi)家付款后,還完資方本金利息后把錢(qián)轉(zhuǎn)回私戶(hù)。有時(shí)沒(méi)找到買(mǎi)家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔(dān),每次賬戶(hù)錢(qián)不夠,會(huì)由四個(gè)老板按比例打錢(qián)進(jìn)私戶(hù),有盈利按比例分配,是完結(jié)一個(gè)案子分一個(gè),如果按正規(guī)做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業(yè) ?如果開(kāi)票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問(wèn)題二:公司業(yè)務(wù)是收購(gòu)不良房產(chǎn),以低價(jià)收購(gòu)有負(fù)債的個(gè)人住房再找買(mǎi)家賣(mài)出,解決個(gè)人債務(wù),賺取差價(jià),收購(gòu)中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒(méi)有走公賬,只記流水,之后經(jīng)常涉及債權(quán)收購(gòu),怎么走公賬?盈利了是記營(yíng)業(yè)外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費(fèi)用成本嗎?若以后經(jīng)常收購(gòu),可以算作主營(yíng)業(yè)務(wù)嗎,這種收購(gòu)債權(quán),可以做主營(yíng)收入嗎,這種收購(gòu)債券需要取得資質(zhì)嗎?
老師,以前月份的收入記錯(cuò)了,金額多記了這個(gè)月怎么做調(diào)整。比如21.10月份,售后客戶(hù)在線上購(gòu)買(mǎi)的保養(yǎng)套餐原價(jià)是363,但是客戶(hù)實(shí)際付款是303,在結(jié)賬的時(shí)候大家都沒(méi)注意,就按照363結(jié)的賬,借:線上應(yīng)收363,貸:收入321.24+銷(xiāo)項(xiàng)稅41.76,本月線上支付款返給我們了,到賬金額是303,差額部分怎么做調(diào)整啊。是紅沖了之前的收入和稅再重新確認(rèn)收入和稅,還是差額部分直接轉(zhuǎn)費(fèi)用呢。借:線上應(yīng)收-363,貸:收入-321.24,銷(xiāo)稅-41.76,然后再重新確認(rèn)收入,借:線上應(yīng)收303,貸:收入268.14,銷(xiāo)稅34.86。還是收到303時(shí),借:銀行303,費(fèi)用60,貸:線上應(yīng)收363
4s店,總金額583,但實(shí)際只收了定期保養(yǎng)的130,差額453是贈(zèng)送的定保通,這種怎么做賬???
老師好,給客戶(hù)買(mǎi)車(chē)票,請(qǐng)客戶(hù)吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問(wèn)下,想看著書(shū)就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書(shū)好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫(xiě)有誤,金額沒(méi)有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開(kāi)張發(fā)票給單位,要在哪兒開(kāi),發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng):社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車(chē)輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車(chē)的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2024年公司對(duì)公賬戶(hù)有流水,但是一直沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬,2025年開(kāi)始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開(kāi)始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票又是他
個(gè)人銷(xiāo)售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買(mǎi)的汽車(chē)現(xiàn)在要賣(mài),不管好久買(mǎi)的?,F(xiàn)在賣(mài)稅率都是可以1是不是?2、如果賣(mài)10萬(wàn)這個(gè)喊在季度30萬(wàn)不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專(zhuān)票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買(mǎi)的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣(mài)可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購(gòu)房沒(méi)有取得專(zhuān)票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開(kāi)5?
單子上有哪些配品配件,贈(zèng)送的金額也記銷(xiāo)售費(fèi)用嗎?
贈(zèng)送的金額也記銷(xiāo)售費(fèi)用
就是不用分維修的工時(shí)和配件多少成本嗎?
不用分維修的工時(shí)和配件
也有定保通花錢(qián)買(mǎi)的,定保通金額1000,但是他們以前做收定保通的時(shí)候沒(méi)有明細(xì)科目車(chē)牌號(hào),現(xiàn)在總的花費(fèi)835,也只收了定期保養(yǎng)270,剩下的差額是直接沖減定保通嗎?
該差額是贈(zèng)送的,還是要收的?