你好,不需要給對方的,自己拿來做賬就可以了??梢缘?。
老師,您好!請問購貨方在6月取得進(jìn)項并且已抵扣,昨天申請開具了紅字發(fā)票,現(xiàn)在銷貨方需要收回6月開出的發(fā)票嗎?銷貨方需要把紅字發(fā)票給購貨方嗎?以及購貨方對紅字發(fā)票還需要認(rèn)證嗎?
老師,請問一下購買方當(dāng)月把發(fā)票認(rèn)證了,次月因發(fā)票信息有問題退票,購買方開了紅字和原發(fā)票一起退給銷售方了,銷售方根據(jù)紅字開了負(fù)票,那負(fù)票需要回寄給購買方嗎?還是說負(fù)票和紅字表一起在銷售方那存檔就行?
去年10月給客戶開專票,稅號少了一位。對方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對方未抵扣。請問是否需要對方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍(lán)字票給對方。還是說開紅字信息表然后開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過去?
2021年10月和2022年1月各開出1萬元的專票,因為稅號錯,客戶無法抵扣,在3月退回,不產(chǎn)生退貨和退款,只是改一下稅號,要怎么做分錄?我把重新開出的藍(lán)票和紅票的購買方抵扣聯(lián)合記賬聯(lián)都寄給了客戶,他們說不需要把紅字發(fā)票寄給他們,請問為什么?
2022年5月銷售出去的貨物,2023年1月收到退回的貨及發(fā)票,當(dāng)月開具了紅字發(fā)票,請問紅字發(fā)票需要寄給客戶嗎?做賬憑證需不需要把藍(lán)字發(fā)票放一起?
老師請問,24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤金額比較大,而且還有成本沐沒結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會成本這么多呢?因為之前我利潤做的太高了,其實我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用