你好,你的累計(jì)收入減去累計(jì)扣除費(fèi)用是一個(gè)負(fù)數(shù),你之前繳納了稅款就可以退稅,這證明是多交了 如果兩處工資在其中的一個(gè)地方已經(jīng)預(yù)繳了個(gè)稅,年累計(jì)收入12萬以內(nèi)的可以不用做匯算,青椒或者是需要補(bǔ)稅在400以內(nèi)的不需要 不需要補(bǔ)稅,不需要退稅的可以不用做。
請教老師:不需要做匯算的情形:(一)納稅人年度匯算需補(bǔ)稅但年度綜合所得收入不超過12萬元的; ? (二)納稅人年度匯算需補(bǔ)稅金額不超過400元的; ? (三)納稅人已預(yù)繳稅額與年度應(yīng)納稅額一致或者不申請年度匯算退稅的。 是必須同時(shí)滿足這三個(gè)條件才可以不做匯算嗎?
請問老師,什么條件可以在次年申請退還預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)稅
請問老師申請退還個(gè)稅手續(xù)費(fèi)需要滿足什么條件呢?
請問老師,23年個(gè)稅匯算請繳,滿足什么條件可以申請退稅或者無需補(bǔ)繳稅款?
老師你好!請問建筑工程異地預(yù)繳是否可以退稅?滿足什么條件?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師好,一般納稅人不報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也可以直接報(bào)企稅嗎?
郭老師,收到固定資產(chǎn)0.3臺(tái),總的是1臺(tái),收到0.3我按哪個(gè)提折舊,同一臺(tái)固定資產(chǎn)剩下的到票折舊怎么提
老師你好!我單位小規(guī)模納稅人,當(dāng)月的增值稅額月末直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,還是季末一次性轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?謝謝
水利建設(shè)基金的計(jì)稅依據(jù)是增值稅?
大藥房(公司)賣藥是不是應(yīng)該對進(jìn)項(xiàng)金額和銷項(xiàng)金額都各自繳納買賣合同印花稅呢?
老師,我們簽的技術(shù)服務(wù)合同,簽合同預(yù)付2萬,一年服務(wù)結(jié)束后付2萬,第一次開票數(shù)量,單位怎么填,數(shù)量:0.5 單位:項(xiàng)??
老師,建筑公司匯算清繳工資薪金看那個(gè)科目填,管理費(fèi)用勞務(wù)成本,還是應(yīng)付職工薪酬
生產(chǎn)型企業(yè)出口貿(mào)易及退稅的整套流程及注意事項(xiàng)
銀行付給個(gè)人的往來賬怎么做呢