你好,銷售房產(chǎn)確認收入和銷項稅額的時候,抵扣進項稅額。
某房地產(chǎn)公司開發(fā)項目,4月18日預(yù)售房屋價款1000萬元,收到客戶預(yù)交的房款800萬元。該項目采用一般計稅方法計稅,做出從預(yù)收房款到交稅的會計處理。預(yù)交增值稅稅率3%,會計分錄怎么做
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)收到預(yù)售房款預(yù)繳增值稅,能用建安工程發(fā)票的進項抵扣嗎?
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)平時預(yù)交的增值稅,在開具銷售(含9%稅率)發(fā)票時,所產(chǎn)生的銷項稅可以用以前按3%預(yù)交的增值稅進行抵減嗎?這方面有什么具體規(guī)定?在增值稅申報表中如何填報?
某房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人。8月18日預(yù)售其開發(fā)的A——1房地產(chǎn)項目的房屋一套。售價1000萬元。收到客戶李先生預(yù)交800萬元。采用一般計稅方法。要求:計算應(yīng)預(yù)交和應(yīng)交增值稅,并做出預(yù)收房款和預(yù)交增值稅、售房、應(yīng)交增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄 謝謝!
房地產(chǎn)公司平時預(yù)售時已經(jīng)預(yù)交了增值稅,在開具增值稅銷售發(fā)票時可以先抵扣完這部分預(yù)交的增值稅后才交增值稅嗎?請問一下有什么具體的政策法規(guī)?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,什么時候確認收入? 預(yù)繳增值稅時如何做賬?
你好,銷售房產(chǎn)的時候,確認收入 預(yù)繳增值稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款?
老師,銷售房產(chǎn)的時候確認收入,該如何做賬?
你好,銷售房產(chǎn)的時候確認收入 借:預(yù)收賬款,長期應(yīng)收款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,是不是開具全額發(fā)票的時候,就要確認收入并計入貸方:主營業(yè)務(wù)收入?
你好,是的,是這樣的
老師,開具全額發(fā)票時,如果沒有確認收入,是不是銷項稅不能抵扣進項稅呢?
你好,開具全額發(fā)票時,如果沒有確認收入 這里的如果是不成立的?
老師,我沒理解你的意思?
你好 開具全額發(fā)票時,就需要確認收入 如果沒有確認收入,就不能開具發(fā)票
老師,預(yù)繳的增值稅在確認收入時如何做賬?
你好 預(yù)繳增值稅時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款? 確認收入的時候,借:預(yù)收賬款,長期應(yīng)收款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
老師,問錯了,是確認收入時,原來預(yù)交的增值稅怎么反應(yīng)是銷項稅?
你好,是預(yù)繳增值稅,抵扣應(yīng)交增值稅的意思??
老師,我的意思是,確認收入時,確認銷項稅額,那原來預(yù)繳的增值稅,怎么做賬顯示是銷項稅?
你好,原來預(yù)繳的增值稅,就是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸:銀行存款? 這個無論如何做賬,都不會顯示是銷項稅額啊?
老師,后面進項稅大于銷項稅的話,也和已預(yù)交的增值稅沒有關(guān)系嗎?
你好,后面進項稅大于銷項稅,和已預(yù)交的增值稅也沒有什么必然關(guān)系?