同學(xué)你好 你們是差額納稅的吧
我們公司是供應(yīng)商,買100萬(wàn)的貨,對(duì)方要發(fā)票,我們聲明了要票的話就得加收13個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),那么我應(yīng)該給對(duì)方開多少金額的發(fā)票?對(duì)方又要給我們轉(zhuǎn)賬多少錢的貨款呢?
請(qǐng)問(wèn)我們?cè)谄渌举?gòu)買了預(yù)售卡100,對(duì)方開具無(wú)稅點(diǎn)發(fā)票給我們,我們把這張100的預(yù)售卡賣105,我們開具多少發(fā)票的金額給客戶,收入報(bào)多少,按多少交稅。
我們收到一筆錢是客戶打過(guò)來(lái)的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個(gè)點(diǎn),那就承擔(dān)5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢,對(duì)方是小規(guī)模可以開專票,稅點(diǎn)是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)我們需要開具給對(duì)方多少錢?讓對(duì)方給我們開具多少錢的發(fā)票?
老師,我們銷售設(shè)備共100萬(wàn),歸集的成本一共40萬(wàn)的話,已經(jīng)銷售給 客戶 但是對(duì)方只給我們支付了預(yù)付款30萬(wàn),我們也之開具了這部分的發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)我們可以結(jié)轉(zhuǎn)成本么,結(jié)轉(zhuǎn)的話要結(jié)轉(zhuǎn)多少?
假如公司業(yè)務(wù)是這樣:客戶使用我們公司研發(fā)的產(chǎn)品開展業(yè)務(wù),付我們使用費(fèi),我們收到錢先計(jì)入預(yù)收款,對(duì)方業(yè)務(wù)開展完,我們?cè)俅_認(rèn)收入,對(duì)方業(yè)務(wù)開展時(shí)需要有檢查人員,我們公司付給檢查人員錢,作為我們成本?,F(xiàn)在一家客戶,我們給他按照預(yù)收款開了發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方業(yè)務(wù)開展完成,發(fā)現(xiàn)給他開過(guò)的發(fā)票有少開的和多開的,且已經(jīng)跨年,目前余額表預(yù)收賬款沒(méi)有余額,請(qǐng)問(wèn)老師,多開發(fā)票少開發(fā)票這個(gè)需要怎么辦呀
現(xiàn)金流量表中,本月金額期末現(xiàn)金余額與本年累計(jì)金額期末現(xiàn)金余額為什么不一致呢?
您好,我公司2022年開具的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,今年沖紅后又原金額重開,2022年收購(gòu)發(fā)票已經(jīng)抵扣,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)怎么處理?
目前在深圳 怎么知道社保要不要補(bǔ)繳
老師你好,減資從100萬(wàn)減到10萬(wàn),需申報(bào)印花稅嗎,需繳多少,是按年申報(bào)還是按次申報(bào)
個(gè)體如何申報(bào)個(gè)人所得稅
請(qǐng)問(wèn)社區(qū)發(fā)給老人的雞蛋,洗漱用品等記入什么費(fèi)用
個(gè)人往外出租這個(gè)房屋土地,對(duì)方公司要讓開那個(gè)發(fā)票,他稅點(diǎn)是多少呀?
老師,請(qǐng)問(wèn)亞馬遜7月結(jié)算報(bào)告平臺(tái)轉(zhuǎn)入美元戶6663.58美元,而美元賬戶的7月銀行明細(xì)顯示有兩筆提現(xiàn),合計(jì)7500美元,都入賬后,我的美元賬戶余額是負(fù)數(shù),為什么,該怎么處理
工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)硅膠材料,是一般納稅企業(yè),因?yàn)樯a(chǎn)出來(lái)賣出去的產(chǎn)品毛利大概有50%,按這樣交增值稅要交好多增值稅,老板交增值稅交的心痛,這種有什么方法彌少交點(diǎn)稅呢?
老師,為啥是800*10%呢,作為計(jì)稅依據(jù)
客戶在我們這里購(gòu)買貨物得到的積分去換購(gòu)其他平臺(tái)的預(yù)售卡,就比如某東,某貓那些充值卡。充值面金額100,但是積分換購(gòu)這些就要105
積分換購(gòu)的積分計(jì)入銷售費(fèi)用
那收入報(bào)多少,稅點(diǎn)多少
這個(gè)稅率就是貨物的稅率 是13%
可是換購(gòu)的不是我們公司銷售的產(chǎn)品,而是其他公司的充值卡。也要按照收入105來(lái)申報(bào)報(bào)繳納增值稅嗎
到時(shí)候是去別的公司消費(fèi)
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
是不是贈(zèng)送的積分或者優(yōu)惠卷?yè)Q購(gòu)的產(chǎn)品等同于銷售,產(chǎn)品價(jià)值多少就按照多少算收入,不管是不是公司的東西
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
如果直接花100元買進(jìn)充值卡100,105銷售出去,這個(gè)怎么報(bào)收入和開票
同學(xué)你好 直接填寫你的收入金額
這個(gè)不是差額征稅嗎
同學(xué)你好 是的 填寫附表三就可以
直接買進(jìn)賣出,不是送卷?yè)Q購(gòu),公司賺取差額,這種方式是不是就可以按照差額征收,不用全額
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
賺取的差價(jià)可以開在同一張發(fā)票嗎?但是稅點(diǎn)不同。卡的金額開出跟某京開給我們發(fā)票一樣嗎,不征稅
同學(xué)你好 可以補(bǔ)差價(jià)的