你好,不用的,30欄和25欄填寫一樣的金額就可以的。
老師請(qǐng)教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報(bào)6月稅的時(shí)候是在網(wǎng)上按照銷售額申報(bào)的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時(shí)在大廳就已經(jīng)扣了稅費(fèi),現(xiàn)在8月申報(bào)7月的稅,報(bào)表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
網(wǎng)上納稅申報(bào),我5月申報(bào)4月的報(bào)表,然后有預(yù)繳增值稅,那我在填寫增值稅申報(bào)表時(shí),附表中的增值稅預(yù)交當(dāng)期數(shù)要在當(dāng)月增加嗎?
請(qǐng)問我在9月份已經(jīng)預(yù)交了8月份未開發(fā)票的稅額,然后這個(gè)月申報(bào)表(增值稅納稅申報(bào)表)應(yīng)該怎么填寫申報(bào)啊?現(xiàn)在主表上自動(dòng)顯示應(yīng)該繳納的稅額,應(yīng)該怎么填寫避免重復(fù)繳稅?
老師,請(qǐng)問上個(gè)月一般納稅人應(yīng)交增值稅額為1.81未繳納,在這個(gè)月增值稅申報(bào)表為什么有一欄顯示本期繳納上期應(yīng)交增值稅1.81,但我們沒有繳納?。?/p>
上個(gè)月有未交的增值稅,我這個(gè)月在申報(bào)當(dāng)月增值稅之前已經(jīng)交了,但是顯示的是已繳款未入庫,我在申報(bào)當(dāng)月增值稅的時(shí)候有個(gè)期末未繳的稅額,我現(xiàn)在是要重新申報(bào)一遍嗎?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
那我會(huì)多交嗎?
好,這個(gè)不影響交稅的。
我25欄有金額30欄我沒有填 這樣可以嗎?因?yàn)槲疫@個(gè)月已經(jīng)扣我款了
你好,你現(xiàn)在填寫上去,填寫一樣的金額就可以的。這個(gè)不影響你交稅的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。