你好;? ? ?你調(diào)整銷項(xiàng)稅即可;? 你什么準(zhǔn)則的??
老師,現(xiàn)在所得稅申報(bào)了,財(cái)報(bào)也包報(bào)好了。那發(fā)現(xiàn)的增值稅轉(zhuǎn)出未記入費(fèi)用,加計(jì)抵減增值稅未記入營(yíng)業(yè)外收入的問(wèn)題可以直接做到2020年賬里嗎?因?yàn)檫€沒(méi)有年結(jié)。匯算清繳時(shí)我會(huì)調(diào)增營(yíng)業(yè)外收入
老師,您好! 1.以前年度有個(gè)月收入做了忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了,現(xiàn)在怎么調(diào)整,分錄怎么寫(xiě)? 2.本年度有兩個(gè)月(6月和7月)銷售成本也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),都報(bào)了增值稅了,現(xiàn)在是10月份,怎么調(diào)整?(我知道6月已經(jīng)所得稅報(bào)了,7月能反結(jié)賬把成本給轉(zhuǎn)了嗎?因?yàn)?到9的所得稅還沒(méi)報(bào))
2020年1-4月有做賬,后來(lái)因?yàn)楣驹蛲I(yè)了,2021年一直沒(méi)有數(shù)據(jù),也是零申報(bào),現(xiàn)在2022年了剛有了收入,還轉(zhuǎn)為一般納稅人了,那現(xiàn)在建賬的期初數(shù)據(jù)是不是都是0了嗎?
老師您好是關(guān)于當(dāng)年出口收入未申報(bào)的問(wèn)題因?yàn)楹蛨?bào)關(guān)那邊沒(méi)溝通好報(bào)關(guān)單沒(méi)給我這邊也沒(méi)做賬就沒(méi)申報(bào)收入然后稅務(wù)局查出來(lái)有五筆叫我補(bǔ)繳到當(dāng)年申報(bào)然后滯納金也有我22年2月補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅報(bào)表現(xiàn)在問(wèn)題1收入我22年賬已建好是反結(jié)賬到21年12月再補(bǔ)錄收入分錄和相應(yīng)成本成本再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?問(wèn)題2補(bǔ)繳的增值稅附加稅及滯納金的會(huì)計(jì)分錄中錄到22年的這個(gè)月沒(méi)問(wèn)題吧增值稅補(bǔ)繳好了收入的所得稅稅務(wù)局叫我到年報(bào)申報(bào)時(shí)再改沒(méi)問(wèn)題吧
老師,12月份的業(yè)務(wù)確認(rèn)了收入,做了未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅,今年2月份因疫情原因,出不了保函,客戶申請(qǐng)了退費(fèi),賬上沖減了收入,形成了利潤(rùn)表上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為負(fù)數(shù),這種情況申報(bào)報(bào)表有沒(méi)問(wèn)題呀?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,銷項(xiàng)調(diào)整了,收入也要調(diào)整,我1月就調(diào)整了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)稅,但是我1月沒(méi)有收入,導(dǎo)致利潤(rùn)表中的收入變成了負(fù)數(shù),我現(xiàn)在報(bào)稅了,我需要怎么做?
你好; 你跨年了 不是直接走主營(yíng)業(yè)務(wù)收入去操作的 ;? 你用 借? ? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸 銷項(xiàng)稅? ?
哦對(duì)哦,除了這樣還有其他做賬方式么
你好;? 是的;? ?跨年了只能這樣走 ; 或者反結(jié)賬去改? ?
反結(jié)賬去改的話,還要更正報(bào)送的報(bào)表也麻煩
你好; 是的;? ?也是麻煩的很? ?