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老師好!去年5月份開專票,9月收款,對方少付600元。今天剛剛發(fā)現(xiàn),要怎么處理???

2023-02-10 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-02-10 10:48

你好,那你做賬務(wù)處理的時候,直接貸銀行存款,是按照多支付的600填寫的嗎?

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快賬用戶6981 追問 2023-02-10 10:53

不是,是按照實(shí)收金額記銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-02-10 10:55

你好,那你應(yīng)該有一個余額,是不是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,你在今年付款做這個。

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快賬用戶6981 追問 2023-02-10 10:58

我開票給對方的,我是應(yīng)收賬款。他少付我600.

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齊紅老師 解答 2023-02-10 11:02

你需要問對方要回來, 收不回來的話你就做壞賬。

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快賬用戶6981 追問 2023-02-10 11:27

哦 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-10 11:28

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶6981 追問 2023-02-10 12:58

老師,我多開票的金額現(xiàn)在不能紅沖了是吧?

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齊紅老師 解答 2023-02-10 13:00

如果是專票的,你問一下對方認(rèn)證了沒有,對方認(rèn)證了,你可以讓他給你開紅字信息表,然后你們再開紅字發(fā)票,如果對方不配合的話,就沒辦法了。

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你好,那你做賬務(wù)處理的時候,直接貸銀行存款,是按照多支付的600填寫的嗎?
2023-02-10
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的, 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)就是你紅沖之前的無票收入,然后再做發(fā)票的
2022-06-01
j借:管理費(fèi)用5 貸:預(yù)付賬款 5
2024-06-06
嗯嗯,可以補(bǔ)開的哈
2023-01-30
你好 購買方?jīng)]有認(rèn)證的情況下 。銷售方收到發(fā)票開紅字信息表 開紅字發(fā)票來紅沖。 同時做紅字分錄處理
2020-08-27
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