是的,就是你說的那樣
老師結(jié)轉(zhuǎn)制造費用到生產(chǎn)成本分錄二級科目怎么寫?,借:生產(chǎn)企成本~二級科目?貸制造費用水電費折舊費等
老師好,生產(chǎn)成本下面可設(shè)置二級科目制造費用嗎?就是結(jié)轉(zhuǎn)制造費用時與材料區(qū)分。
公司的賬目設(shè)置了如下二級科目:生產(chǎn)成本-原料干果 生產(chǎn)成本-輔料采購 生產(chǎn)成本-人員工資 生產(chǎn)成本-外發(fā)加工費 制造費用的二級科目如下(工廠租金 制造費用-工廠水電費 制造費用-員工福利費 制造費用- 低值易耗品 盤存盈虧 低值資產(chǎn)費 固定資產(chǎn)折舊 裝修資產(chǎn)攤銷 快遞物流費 車輛費用 交通費 維修費 辦公費 其他費用) 像這樣的話,制造費用有以上二級科目,生產(chǎn)成本也有如上二級科目,那現(xiàn)在制造費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目去呢?制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的哪個二級科目里去呢?
老師好,請問制造費用月底結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,二級明細科目是和制造費用的二級明細科目一樣的嗎
制造業(yè)公司 不設(shè)置半成品科目 就是設(shè)置生產(chǎn)成本直接材料 直接人工 制造費用 期末直接人工制造費用轉(zhuǎn)平了 就是留生產(chǎn)成本-直接材料可以把
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?