同學(xué)你好 稅負(fù)率是多少
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認(rèn)證增值稅專用發(fā)票, 8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項(xiàng),我可以用1月份的一張?jiān)鲋刀愡M(jìn)銷專用發(fā)票抵扣嗎
老師,我11月開完銷項(xiàng)發(fā)票要交14000元的怎增值稅,我要開稅率為9%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開多少金錢的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呀?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)下,生產(chǎn)企業(yè),出口開出普票100萬(wàn),內(nèi)銷開100萬(wàn),退稅率是9%,增值稅稅負(fù)3%,請(qǐng)問(wèn)要拿多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣,退稅時(shí)要多少進(jìn)項(xiàng),謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師我的增值稅是8256元,我想抵扣6%的進(jìn)項(xiàng)稅按照13%拿專用發(fā)票我需要開多少金額的發(fā)票才能抵扣呢?
老師您好!增值稅專用銷項(xiàng)發(fā)票1917779.6元,稅率是9%,需要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣
企業(yè)所得稅納稅申報(bào)第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預(yù)收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個(gè)系統(tǒng)做的
老師我第一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒(méi)有計(jì)提。這個(gè)季度增值稅也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當(dāng)中,但是附加稅計(jì)提了。這樣可以嗎?前一個(gè)季度的附加稅沒(méi)有計(jì)提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問(wèn)一下,付供應(yīng)商的款少付了5毛錢,客戶開專票多開了5毛錢,有影響嗎
這種情況是不用納稅申報(bào)嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費(fèi)怎么入賬 計(jì)入銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師,你好,我是簡(jiǎn)易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預(yù)繳了1500萬(wàn)收入的增值稅,當(dāng)季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計(jì)提申報(bào)繳納了,之后這幾個(gè)月我都是按當(dāng)期真實(shí)的開票收入做未開票收入紅沖,附加稅和印花稅因?yàn)橹耙彩前茨莻€(gè)金額繳納過(guò)了,所以想問(wèn)一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報(bào)沒(méi)問(wèn)題吧,等我的收入超過(guò)了之前的,我再按多出部分申報(bào),對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)調(diào)賬之后 季度報(bào)表和每個(gè)月增值稅報(bào)表都需要去稅務(wù)局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報(bào)表?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題 商貿(mào)公司開啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務(wù)局“未申報(bào)查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補(bǔ)錄嗎?