你好,這個(gè)不用調(diào)整,應(yīng)付職工薪酬是對的。
去年買的固定資產(chǎn)他們沒計(jì)提折舊,我今年補(bǔ)提了2個(gè)月,用了以前年度損益調(diào)整科目,然后匯算清繳補(bǔ)提的這兩個(gè)月的折舊額需要填到表上去嗎?還有就是去年的工資計(jì)提大于實(shí)際發(fā)放金額,到現(xiàn)在還沒處理,匯算清繳要調(diào)增3萬多,這一調(diào)增是不是有可能交稅?我能不能又調(diào)賬了,再做匯算清繳?還來得及嗎?
老師,我們公司去年個(gè)調(diào)稅因?yàn)橐咔?,有一個(gè)月沒有交,所以應(yīng)付職工薪酬張載金額大于個(gè)稅系統(tǒng)金額,我23年做所得稅匯算清繳是不是要納稅調(diào)增。今年我們補(bǔ)覺個(gè)稅,2024年匯算清繳是不是再要調(diào)減。還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)如果超標(biāo),是不是調(diào)增,端午節(jié)中秋節(jié)公司發(fā)了購物卡,是不是調(diào)增
老師,我們公司去年個(gè)調(diào)稅因?yàn)橐咔?,有一個(gè)月沒有交,所以應(yīng)付職工薪酬張載金額大于個(gè)稅系統(tǒng)金額,我23年做所得稅匯算清繳是不是要納稅調(diào)增。今年我們補(bǔ)覺個(gè)稅,2024年匯算清繳是不是再要調(diào)減。這個(gè)因?yàn)橐咔榈⒄`了,麻煩老師解答
老師,23年所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)?2年的納稅調(diào)整項(xiàng)目是這樣的:22年計(jì)提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年支付的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本太多了所以就將這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里成本跟這個(gè)800萬沒有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
老師,23年所得稅匯算清繳的時(shí)候?qū)?2年的納稅調(diào)整項(xiàng)目是這樣的:22年計(jì)提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年一月支付的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)成本太多了所以就將這個(gè)職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報(bào)表里成本跟這個(gè)800萬沒有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
好在問答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤-1250是嗎?可是填寫提示不能未負(fù)數(shù),那就是按0填寫是嗎?
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是按未分配利潤-1250填寫是嗎?
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤-1250是嗎?
老師您好,小區(qū)門口劃消防通道禁止停車費(fèi)線和字發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)該記什么科目?管理費(fèi)用還是其他業(yè)務(wù)成本或者主營業(yè)務(wù)成本?
公司股東出差,那高鐵票報(bào)銷,這種是否可以做賬
請問深圳農(nóng)村商業(yè)銀行公賬開戶,必須留有一萬一在賬戶上
老師第一季度沒報(bào),罰款的那個(gè)在哪找呢?
老師,匯算清繳中獲取初始化數(shù)據(jù)點(diǎn)擊后,之前已有數(shù)據(jù)會(huì)消失嗎?
老師,請問一下,我是母公司投資門店,有的付出去投資款,后面因?yàn)榉N種原因店沒開起來,然后又注銷了,然后我收回投資款,這里面有產(chǎn)生一點(diǎn)費(fèi)用,導(dǎo)致我的投資虧損,那這塊虧損能稅前扣除嗎?需要什么備查資料?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表,如果資產(chǎn)攤銷不用調(diào)整,可以不用填這張表嗎
老師應(yīng)付職工薪酬不對的,我賬載有未交那個(gè)月的數(shù)字,但是個(gè)稅系統(tǒng)沒有填報(bào)。數(shù)字差了一個(gè)月的
Nnihao 你好,你們個(gè)稅不是通過應(yīng)交稅費(fèi)核算的嗎?
所得稅匯算清繳要核對應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)嗎?要和稅務(wù)系統(tǒng)一致嗎
你好,正常是需要一致的,但是疫情原因可以特殊對待。