算稅就可以的,5000以內(nèi)的,他是不是填寫了專項(xiàng)附加扣除,即使填寫了,他也抵扣不了,他離職了之后,他的專項(xiàng)附加扣除不影響的。
老師好!申報(bào)個(gè)稅,進(jìn)行稅款計(jì)算時(shí),出現(xiàn)這個(gè),請(qǐng)問需要怎么解決[合十]
老師好!申報(bào)個(gè)稅,進(jìn)行稅款計(jì)算時(shí),出現(xiàn)這個(gè),請(qǐng)問需要怎么解決[合十]
一般納稅人申報(bào)是出現(xiàn)了這個(gè)提示,請(qǐng)問需要怎么解決
老師好,申報(bào)個(gè)稅時(shí),這兩個(gè)人工資才3000多,也要交個(gè)稅,提示這個(gè)。請(qǐng)問,這個(gè)怎么解決???
老師,請(qǐng)問一下個(gè)稅申報(bào)是工資發(fā)放后才申報(bào)的是嗎,那如果是1月工資3月底才發(fā),是不是也要到3月底才申報(bào)個(gè)稅,申報(bào)個(gè)稅不是每月前15號(hào)就要申報(bào)嗎,請(qǐng)問一下這要怎么解決
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
企業(yè)將自產(chǎn)產(chǎn)品用于交際應(yīng)酬。產(chǎn)品成本80萬元,公允價(jià)值100萬元不含稅,增值稅稅率13% ,當(dāng)年銷售營(yíng)業(yè)收入16887336.54元(不含視同銷售收入) 1、會(huì)計(jì)處理 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)93 貸:庫(kù)存商品80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 問題:分錄中庫(kù)存商品為什么是80,不是100呢?
老師,我們公司沒有成立工會(huì),需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎。稅種認(rèn)定有認(rèn)定為按次申報(bào)
退稅流程是啥老師?現(xiàn)在已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證過了,增值稅也報(bào)過了,接下來我問干啥?
老師,公司名下沒有車了,但老板用自己的車出去辦公,車相關(guān)的費(fèi)用,怎么做可以在稅前扣除?(租車協(xié)議,賣車給公司不考慮的)
老師是有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告提醒,我們老板公司很多,每個(gè)公司都有控股,然后也會(huì)往里面轉(zhuǎn)往來款,還有A公司控股B公司也王里面轉(zhuǎn)往來款,這算關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)嗎,用不用去報(bào)關(guān)聯(lián)年報(bào)
固定資產(chǎn)需要計(jì)入明細(xì)賬嗎
沒有填寫專項(xiàng)附加扣除,工資只有三千多,還要交90多元個(gè)稅,這個(gè)怎么處理,才不交啊?
你看下他的累計(jì)扣除費(fèi)用是多少?
之前,這兩個(gè)人,有離職1個(gè)月,就改成了非正常狀態(tài),后來又來上班了,就繼續(xù)添加入職,報(bào)個(gè)稅了。
累計(jì)扣除費(fèi)用是多少,你查一下的。
工資不到5000還需要交個(gè)稅,就是你的累積扣除費(fèi)用出現(xiàn)了問題,你自己看一下的,在工資薪金后面都有。
累計(jì)扣除費(fèi)用是0,想改成5000,但是改不了,提示如下圖
肯定改不了的 入職時(shí)間,你寫錯(cuò)了吧,寫他第一次入職的
我知道了,是因?yàn)殡x職日期沒有刪除,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
謝謝老師,請(qǐng)問,個(gè)稅申報(bào)了,也繳款了,還能修改重新報(bào)嗎?
可以的,更正申報(bào)就行。
稅款已繳納,完稅證明也出來,還能修改嗎?
對(duì)的,是的,可以的,可以修改的。