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一月份繳納的附加稅,12月份未計提,怎么反記賬啊用友暢捷通

2023-02-10 08:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-10 08:15

同學你好 什么版本的呢

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同學你好 什么版本的呢
2023-02-10
你好,這個你應(yīng)該借,以前年度損益調(diào)整貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交XX稅
2025-02-14
你好這個現(xiàn)在補計提吧,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費,借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整 最好是去年12月去補計提做借稅金及附加貸應(yīng)交稅費
2021-07-03
你好,減免的這些不用做賬。
2022-01-07
你好,是需要在11月份做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,計提附加稅的分錄??
2023-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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