你好,是需要在11月份做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,計(jì)提附加稅的分錄??
老師,我們11月份報(bào)10月份的稅,增值稅,附加稅,個(gè)稅,社保都有金額,我要計(jì)提的話,怎么計(jì)提???分錄怎么寫呀
老師我們公司是一般納稅人,11月份扣款繳納了10月份的增值稅,請(qǐng)問11月份做賬會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
11月份沒做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,11月份繳納增值稅1826.02附加稅228.25本月應(yīng)該怎么做分錄,麻煩老師把科目和金額都寫一下
老師,你好,請(qǐng)問下11月份申報(bào)時(shí),有增值稅586.67元和附加稅29.33元,是暫緩到下年2月份繳納,11月份怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
老師 我家是一般戶 12月份繳納11月份增值稅375.05 附加稅22.49 那我11月份會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤(rùn)總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤(rùn)都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請(qǐng)客戶吃飯,請(qǐng)客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購(gòu)入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購(gòu)入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
對(duì)的 怎么寫啊
你好 一般納稅人單位,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 計(jì)提附加稅 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅