同學(xué),你好 出口退稅轉(zhuǎn)免稅成本如何轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅部分記為其他應(yīng)收款: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 根據(jù)當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
生產(chǎn)企業(yè)出口不退稅,申請免稅,是否直接做進項轉(zhuǎn)出,怎樣報稅
(1)出口企業(yè)對外援助、對外承包、境外投資的出口貨物免稅并退稅 (2)除另有規(guī)定外,生產(chǎn)企業(yè)自營出口的自產(chǎn)貨物給予免稅并退稅 (3)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者出口的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品給予免稅但不退稅 請問上述(1)為何不能抵稅但可以退稅?(2)為何不能抵稅?(3)為何不能退稅?
老師,您好!我想咨詢關(guān)于生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的問題。 我企業(yè)11月份所屬期內(nèi)在生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報軟件內(nèi)申報了免抵退。后來因為稅局讓企業(yè)撤回免抵退,我在電子稅局里面的出口退(免)稅申報選擇了在線申報撤回的退免稅申報。 導(dǎo)致我這個月在離線版申報系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)對不上了,請問需要怎么做呢?
請教一下,出口退稅,因出口的貨物企業(yè)沒有生產(chǎn)能力,不能退稅,稅額轉(zhuǎn)出,這操作與分錄這么做?
生產(chǎn)線企業(yè) 出口退稅不能退的轉(zhuǎn)免稅 怎么轉(zhuǎn)成本
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財務(wù)軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應(yīng)交稅費了,應(yīng)交稅費-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進項-9700.68 銷項62.12 進項稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進項稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?
那金額怎么算的。。。
同學(xué),你好 就是發(fā)票上的金額
都能退稅時候 正常算成本是料工費。 那不能退稅轉(zhuǎn)免稅部分。不是要轉(zhuǎn)成本嗎。。那轉(zhuǎn)成本這個金額怎么來的
同學(xué),你好 實際開發(fā)票的所有金額都確認(rèn)為收入了,假設(shè)為x 金額=x*(13%-退稅率)
13%-退稅率這個金額怎么來
同學(xué),你好 你是要退稅率嗎?退稅率是看你的商品
你直接跟我說不能退稅部分成本金額怎么算 其他我都知道
不予退稅金額=已知成本金額-出口貨物金額; 不予退稅金額=出口貨物金額*(貨物征稅率-出口退稅稅率)。
那如果是開普票不能退稅呢
同學(xué),你好 增值稅普通發(fā)票本來就不可以退稅
我知道不能退 所以我做免稅了 那我不能退的這個普票是要怎么算還是沒明白
同學(xué),你好 你是普通發(fā)票,你沒有進項,你不用把進項轉(zhuǎn)成本
那就是說普票的話 不需要再做進項稅額轉(zhuǎn)出這個分錄是嗎 只有有認(rèn)證不能退稅才做這個對吧 普票的話平時多少成本就多少是吧
如果是貿(mào)易型企業(yè)的出口。 開了專票了但是品名不一樣不能退稅 那要轉(zhuǎn)成本嗎
同學(xué),你好 那就是說普票的話 不需要再做進項稅額轉(zhuǎn)出這個分錄是嗎 只有有認(rèn)證不能退稅才做這個對吧 普票的話平時多少成本就多少是吧 是的
同學(xué),你好 開了專票了但是品名不一樣不能退稅 那要轉(zhuǎn)成本嗎 要轉(zhuǎn)的
如果是貿(mào)易型企業(yè)的出口。 開了專票了但是品名不一樣不能退稅 那要轉(zhuǎn)成本嗎
同學(xué),你好 需要轉(zhuǎn)的
實際開發(fā)票的所有金額都確認(rèn)為收入了,假設(shè)為x 金額=x*(13%-退稅率) 你說的進項稅額轉(zhuǎn)成本這個公式后面能具體點嗎
不予退稅金額=出口貨物金額*(貨物征稅率-出口退稅稅率)。 就是這個