你好, 退稅退的是出口前繳納的增值稅,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品并未繳納增值稅,出口只免出口銷售環(huán)節(jié)增值稅。 1 相當(dāng)于外貿(mào)企業(yè)出口免銷售環(huán)節(jié)增值稅并退采購繳納的稅款 2 自營生產(chǎn)企業(yè)出口實行免抵退稅。
(1)出口企業(yè)對外援助、對外承包、境外投資的出口貨物免稅并退稅 (2)除另有規(guī)定外,生產(chǎn)企業(yè)自營出口的自產(chǎn)貨物給予免稅并退稅 (3)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者出口的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品給予免稅但不退稅 請問上述(1)為何不能抵稅但可以退稅?(2)為何不能抵稅?(3)為何不能退稅?
某某進(jìn)出口有限公司是自營出口的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為12%。 02月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為: 1、購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價款為40,000,000.00元。 2、上期期末留抵稅款為500,000.00元。 3、本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額為21,000,000.00元,收款23,730,000.00元存入銀行。 4、本月出口貨物的銷售額折合人民幣30,000,000.00元(不含稅)。 求:1 當(dāng)期不得免抵稅額 2 當(dāng)期應(yīng)納稅額 3 當(dāng)期免抵退稅額 4 當(dāng)期退稅額 5 當(dāng)期抵免稅額 6 當(dāng)期留抵稅
下列貨物的出口,享受增值稅出口免稅不退稅政策的有( )。 A.來料加工復(fù)出口的貨物 B.小規(guī)模納稅人的生產(chǎn)企業(yè)出口的自產(chǎn)貨物 C.外貿(mào)企業(yè)出口避孕藥品 D.非出口企業(yè)委托岀口的貨物 E.生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)汽車 答案: ABCD老師:不太懂D選項為何可以免稅不退稅,你無出口資質(zhì)的還可以退?
出口企業(yè)符合下面條款規(guī)定:1、特準(zhǔn)退(免)稅的貨物范圍:出口出口加工區(qū)的貨物;2、辦理退(免)稅的貨物范圍:出口加工區(qū)的區(qū)外企業(yè)銷售給區(qū)內(nèi)企業(yè)并運入出口加工區(qū),并供區(qū)內(nèi)企業(yè)使用的國產(chǎn)設(shè)備、原材料、零部件等;區(qū)外企業(yè)可憑海關(guān)簽發(fā)的出口貨物報關(guān)單和其他現(xiàn)行規(guī)定的出口退稅憑證,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理退(免)稅;3、經(jīng)海關(guān)監(jiān)管區(qū)域或場所離境的貨物:報關(guān)進(jìn)入特殊區(qū)域的貨物,視同出口享受退稅,這種進(jìn)入特殊區(qū)域的貨物,可能留在特殊區(qū)域,也可能后續(xù)再離境,無需提供出境備案清單。現(xiàn)在出口企業(yè)享受不到出口退稅,稅收機(jī)構(gòu)唯一的理由就是“沒有出境備案清單,不能享受退稅,只能是免稅”。出口企業(yè)應(yīng)如何應(yīng)對?
甲自營出口生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用一般計稅方法繳納增值稅。2022年8月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款500萬元,增值稅額65萬元;(2)國內(nèi)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額200萬元;(3)出口產(chǎn)品取得銷售額折合人民幣400萬元。已知,出口貨物的征稅率為13%,出口貨物的退稅率為10%,上月月末無增值稅留抵稅額,外購原材料的進(jìn)項稅額準(zhǔn)予抵扣。請計算甲企業(yè)當(dāng)期免抵退稅額。
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點點利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,因為我們公司員工全國各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務(wù)費,那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計2000,個人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報印花稅,填寫計稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個勞務(wù)派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的,想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務(wù)派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報表?請詳細(xì)回復(fù) 可以簡單的理解為我們這個款項又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項目明細(xì)表“其他”
福利費是按工資的14%嗎
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請問,員工個人公益捐贈,能抵扣個稅嗎?申報工資時怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯了,還是別的原因?謝謝