加計(jì)抵減的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)抵減) 貸:營(yíng)業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
老師,我們公司滿(mǎn)足加計(jì)抵減政策,抵減率10%,本月申報(bào)1月份的增值稅,未進(jìn)行加計(jì)抵減,所以放到2月份增值稅申報(bào)表中進(jìn)行抵減,1月份進(jìn)項(xiàng)稅額281,2月份進(jìn)項(xiàng)稅額1128,銷(xiāo)項(xiàng)稅額3133,請(qǐng)問(wèn)如何計(jì)提增值稅?分錄怎么寫(xiě)
申報(bào)稅時(shí),有一個(gè)增值稅附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料四,里面加計(jì)抵減有余額,想問(wèn)下當(dāng)我開(kāi)票銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于留抵進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),我的這個(gè)加計(jì)可抵減余額可以用嗎
老師,1月份開(kāi)始申報(bào)增值稅,我們企業(yè)可以加計(jì)抵減5%,我想問(wèn)下關(guān)于加計(jì)抵減稅額,分錄我怎么處理?
老師,我想問(wèn)一下,我們享受生產(chǎn)企業(yè)以抵扣進(jìn)行稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅額這個(gè)優(yōu)惠政策,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做
老師 我想請(qǐng)問(wèn)下 我們公司有那個(gè)增值稅加計(jì)抵減5%的政策 首次使用時(shí) 我做賬務(wù)處理 是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 10000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅10000 /借 應(yīng)交稅費(fèi)--加計(jì)抵減增值稅 10000貸 營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額 ---請(qǐng)問(wèn)我這兩步有問(wèn)題嗎 ? 然后跨月了之后 發(fā)現(xiàn)之前計(jì)提的 加計(jì)抵減里面有112的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沒(méi)減下來(lái) , 我修改了申報(bào)表之后補(bǔ)繳112元稅費(fèi)。想問(wèn)下 這兩步怎么做賬務(wù)處理啊老師 ,麻煩詳細(xì)一點(diǎn)
應(yīng)收賬款,對(duì)方發(fā)票已開(kāi),錢(qián)票一致,賬上應(yīng)收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬
工商年報(bào)中工資支總額怎么填寫(xiě)
初級(jí)會(huì)計(jì)證如何郵寄領(lǐng)取
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經(jīng)營(yíng)水泥制品,目前同時(shí)談了兩個(gè)國(guó)營(yíng)企業(yè)的業(yè)務(wù),其中一家要求開(kāi)具3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計(jì)稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)公司應(yīng)該如何處理?謝謝
請(qǐng)問(wèn)用13-3期的系數(shù)算完了,現(xiàn)值折到那個(gè)時(shí)點(diǎn)了?
一般納稅人收到1%的專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專(zhuān)門(mén)給大學(xué)食堂供應(yīng)蔬菜和肉的。昨天我們老板問(wèn)我利潤(rùn)點(diǎn)和虧損點(diǎn)。我該從哪里入手?
我是一家企業(yè),企業(yè)廠(chǎng)房被拆遷,取得回遷的房屋補(bǔ)償,那么我這個(gè)拆遷收到的房屋補(bǔ)償要交什么稅嗎?
工商年報(bào)的對(duì)外投資怎么填
一般納稅人,公司處置舊車(chē)出售,商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼怎么選?
老師,一般納稅人符合 加計(jì)抵減政策嗎?
生活服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)才符合加計(jì)抵減政策。這個(gè)是需要看具體的企業(yè)情況了。