借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配
老師,如果想暫估下三個(gè)月的管理費(fèi)用-員工工資,會(huì)計(jì)分錄該如何寫呢?下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候沖掉這筆暫估,分錄又該如何寫呢?
老師你好,我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺,想做暫估成本,下個(gè)月再把發(fā)票補(bǔ)回來(lái),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?本月寫借管理費(fèi)用-暫估100元,貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎?那下個(gè)月回沖時(shí)該如何寫呢?是寫一個(gè)相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費(fèi)用票嗎?
老師想請(qǐng)教一下,上一年暫估的費(fèi)用比實(shí)際發(fā)票金額大,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何寫
老師,想請(qǐng)教下,23年12月暫估了一筆費(fèi)用(老板說(shuō)有的),現(xiàn)在又說(shuō)這發(fā)票進(jìn)不來(lái)了,金額還挺大,是反結(jié)賬到12月把這筆分錄刪除了,還是在這個(gè)月紅沖?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我之前做預(yù)估的時(shí)候,分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估; 這個(gè)暫估的費(fèi)用里面,包含了預(yù)計(jì)的管理費(fèi)用;今年做賬的時(shí)候,如果沖回暫估,會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表上成本就很低。 我可不可以做一個(gè)分錄,把暫估的數(shù)據(jù)調(diào)整一下;比如: 借:管理費(fèi)用-暫估 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 這么做的目的,就是單純?yōu)榱死麧?rùn)表上的成本不要太小,管理費(fèi)用不要太大 這樣做可不可以?
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們公司是回收個(gè)人的電子產(chǎn)品的,怎么開(kāi)到進(jìn)項(xiàng)票呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下建筑行業(yè)所得稅的稅負(fù)率大概多少?謝謝老師!
老師銀行卡的存款利息收入100,我做的是貸財(cái)務(wù)費(fèi)用100,還有一筆手續(xù)費(fèi),我做的是借財(cái)務(wù)費(fèi)用500月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做賬
老師好,請(qǐng)假扣款是在應(yīng)發(fā)工資前還是應(yīng)發(fā)工資后?
公司減資減實(shí)繳部分需要納稅不
老師你好,學(xué)校賬務(wù),老師去別的學(xué)校拿資料證書 這個(gè)油費(fèi)計(jì)入什么明細(xì)科目呀
你好老師我現(xiàn)在接了一家小規(guī)模餐飲公司,。前期開(kāi)辦費(fèi),裝潢費(fèi)比較多,還有員工個(gè)人報(bào)銷較多,沒(méi)有發(fā)票,這種怎么建賬?做賬呢
老師 法人股東收到企業(yè)的分紅的會(huì)計(jì)分錄是?
你好,老師,我用金蝶快賬軟件的輔助賬簿功能記錄往來(lái)賬戶對(duì)方已經(jīng)開(kāi)出發(fā)票和對(duì)方還沒(méi)開(kāi)出發(fā)票(暫估入庫(kù))的明細(xì),請(qǐng)問(wèn)為什么我打開(kāi)輔助賬簿明細(xì)顯示余額欄是這種負(fù)數(shù)???麻煩看看我收到發(fā)票重新入庫(kù)的分錄貸方明細(xì)那里已開(kāi)和未開(kāi)有沒(méi)有錯(cuò)誤?
我剛增加了一個(gè)社保人員,我等多長(zhǎng)時(shí)間可以補(bǔ)交社保
老師,你這筆是把上年全部暫估都沖掉嗎,可以按原來(lái)分錄作負(fù)數(shù)沖嗎
只沖多計(jì)提的部分就是