借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配
老師,如果想暫估下三個月的管理費用-員工工資,會計分錄該如何寫呢?下個月發(fā)工資的時候沖掉這筆暫估,分錄又該如何寫呢?
老師你好,我們公司現(xiàn)在發(fā)票比較缺,想做暫估成本,下個月再把發(fā)票補回來,請問會計分錄怎么寫呢?本月寫借管理費用-暫估100元,貸其他應(yīng)付款-暫估100元可以嗎?那下個月回沖時該如何寫呢?是寫一個相反的分錄嗎?然后再一張一張的錄入費用票嗎?
老師想請教一下,上一年暫估的費用比實際發(fā)票金額大,這個會計分錄如何寫
老師,想請教下,23年12月暫估了一筆費用(老板說有的),現(xiàn)在又說這發(fā)票進不來了,金額還挺大,是反結(jié)賬到12月把這筆分錄刪除了,還是在這個月紅沖?
老師,我想問下24年暫估了一筆費用10萬,25年做了納稅調(diào)增補繳了稅款5000,實際上這是一筆假的暫估,不會到票,現(xiàn)在分錄怎么寫?之前做的分錄是借:管理費用10萬 貸:其他應(yīng)付款~法人10萬,如果直接沖掉不就讓25年的費用減少了嗎
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險收益率需要×β嗎老師
個體工商戶用自己的房屋經(jīng)營 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
老師,你這筆是把上年全部暫估都沖掉嗎,可以按原來分錄作負數(shù)沖嗎
只沖多計提的部分就是