借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)是紅沖的

老師您好,咨詢您個(gè)問(wèn)題 問(wèn)題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫(kù)存商品暫估入庫(kù)現(xiàn)象 共300多萬(wàn),當(dāng)時(shí)暫估分錄是: 借:庫(kù)存商品 50萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 50萬(wàn) (暫估后面也沒(méi)有具體的公司名字) 類似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問(wèn)之前的會(huì)計(jì),他說(shuō)賬上沒(méi)有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說(shuō)是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄是這樣做的(比如取得10萬(wàn)的發(fā)票): 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 10萬(wàn)(紅字) 借:庫(kù)存商品 10萬(wàn)(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(wàn)(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有沖賬,老板說(shuō)以后找發(fā)票沖)。
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬(wàn),貸:銀行存款 10萬(wàn) 借:管理費(fèi)用~社保 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬(wàn) 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬(wàn) 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營(yíng)支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬(wàn) 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來(lái)款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來(lái)單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
去年暫估的一筆費(fèi)用錢已經(jīng)支付發(fā)票沒(méi)到,借其他應(yīng)付款10萬(wàn),貸應(yīng)銀行存款10萬(wàn),暫估借管理費(fèi)用辦公費(fèi)10貸應(yīng)付賬款暫估款10萬(wàn),本月收到一部分發(fā)票有些發(fā)票不給開(kāi)了,那該怎么做賬?全部沖紅按照發(fā)票金額入賬嗎?重新入賬借管理費(fèi)用辦公費(fèi)8萬(wàn)貸其他應(yīng)付款8萬(wàn)如果這樣做,其他應(yīng)付款借方就會(huì)有2萬(wàn)余額,該怎么做賬呢
2024年暫估成本18萬(wàn)(分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18萬(wàn)貸:應(yīng)付賬款-暫估18萬(wàn),25年開(kāi)回來(lái)5萬(wàn)的成本發(fā)票,10萬(wàn)費(fèi)用類發(fā)票,剩下的3萬(wàn)要交稅,帳套里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,1、由于做賬錯(cuò)誤,我把24年的暫估18萬(wàn),在25年做了相反科目的紅沖,又根據(jù)25年一季度報(bào)表的利潤(rùn)暫估了13萬(wàn),我能再做相反的分錄沖回來(lái)嗎? 2、由于做賬錯(cuò)誤,25年5萬(wàn)的發(fā)票計(jì)入一季度的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,10萬(wàn)的發(fā)票計(jì)入一季度管理費(fèi)用,這樣影響了2025年度利潤(rùn),我應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師,我想問(wèn)下24年暫估了一筆費(fèi)用10萬(wàn),25年做了納稅調(diào)增補(bǔ)繳了稅款5000,實(shí)際上這是一筆假的暫估,不會(huì)到票,現(xiàn)在分錄怎么寫?之前做的分錄是借:管理費(fèi)用10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款~法人10萬(wàn),如果直接沖掉不就讓25年的費(fèi)用減少了嗎
現(xiàn)在有點(diǎn)想換工作,適不適合跳槽啊
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),若有留抵,結(jié)轉(zhuǎn)至借方未交增值稅嗎
公司辦事處的裝修費(fèi)可以歸集到在建工程,裝修完后再轉(zhuǎn)待攤費(fèi)用,這樣可以嗎
老師,小企業(yè)準(zhǔn)則,公司補(bǔ)交2021年的印花稅,可以在現(xiàn)在稅前扣除嗎?
借貸關(guān)系,記賬方法,借貸
采購(gòu)合同已經(jīng)簽了,付款是階段性的,第一批款已經(jīng)付了,貨沒(méi)到,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,怎么做賬,按打款的金額做賬嗎,算到成本里?
老師,我們公司是做煤炭運(yùn)輸?shù)模F(xiàn)在司機(jī)拉的都是私活,就是從訂單平臺(tái)上搶的活,收入轉(zhuǎn)進(jìn)公司賬戶,我想問(wèn)一下這種收入怎么開(kāi)發(fā)票呀?合規(guī)嗎?
工廠電費(fèi)車間和其他部門混合用一個(gè)電表,怎么區(qū)別電費(fèi)的金額呢?
亞馬遜出口退稅的全流程
我們是租別人廠房使用的,是承租房,需要交一些房產(chǎn)稅之類的嗎?如果不交房產(chǎn)稅,需要交其他的稅嗎?


那我還補(bǔ)交了稅呢,怎么寫和結(jié)轉(zhuǎn)
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸,銀行存款
但是系統(tǒng)提示我勾稽關(guān)系不平,說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)有差額
你好這個(gè)可以忽略