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老師,我想問(wèn)下24年暫估了一筆費(fèi)用10萬(wàn),25年做了納稅調(diào)增補(bǔ)繳了稅款5000,實(shí)際上這是一筆假的暫估,不會(huì)到票,現(xiàn)在分錄怎么寫?之前做的分錄是借:管理費(fèi)用10萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款~法人10萬(wàn),如果直接沖掉不就讓25年的費(fèi)用減少了嗎

2025-06-19 18:12
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-19 18:12

借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)是紅沖的

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快賬用戶2089 追問(wèn) 2025-06-19 18:15

那我還補(bǔ)交了稅呢,怎么寫和結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2025-06-19 18:16

借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸,銀行存款

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快賬用戶2089 追問(wèn) 2025-06-19 18:20

但是系統(tǒng)提示我勾稽關(guān)系不平,說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)有差額

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齊紅老師 解答 2025-06-19 18:20

你好這個(gè)可以忽略

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借其他應(yīng)付款 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),這個(gè)是紅沖的
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借其他應(yīng)付款貸,利潤(rùn)分配10萬(wàn), 借利潤(rùn)分配貸,其他應(yīng)付款7萬(wàn)。
2021-06-22
收到多少發(fā)票就沖減多少暫估的 然后按發(fā)票再做分錄 剩下沒(méi)來(lái)發(fā)票的暫估金額直接匯算清繳調(diào)增就可以 不用做分錄沖減
2025-02-11
不行,先借應(yīng)付賬款,再借其他應(yīng)付款不合適。應(yīng)先沖減銷售費(fèi)用,再處理應(yīng)付賬款。具體操作可分兩步:第一步,借:銷售費(fèi)用(紅字),貸:應(yīng)付賬款(紅字);第二步,若年后收到發(fā)票,按實(shí)際金額調(diào)整,否則保持暫估狀態(tài)。建議核實(shí)稅法規(guī)定,確保合規(guī)。
2024-09-11
你好,當(dāng)時(shí)你暫估的這個(gè)是虛增的嗎?如果是的話需要紅沖的
2022-07-07
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