你好,金額不大的,可以直接做管理費用,辦公費。
建筑施工企業(yè),我們買了一臺測試儀,只用于某一個項目,項目上用的,做分錄可以做,借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費,貸:銀行存款 這樣做對嗎?
老師好,我想咨詢一下。上個季度前面一個會計把工資金額計提多了。而且科目也掛錯了,我公司是建筑行業(yè)。前面會計計提工資沒有分項目去計提工資,全部掛入管理費用底下。那我這個月要怎么更正會計分錄呢?
建筑業(yè),屬于項目上的各項費用,錄入了N筆分錄,最后怎么從成本類一次轉(zhuǎn)到損益上去,購買的金蝶迷你版快樂軟件,咨詢了一下金蝶那邊說需要一筆一筆往外轉(zhuǎn)?我感覺有點不可能
咨詢一下建筑施工企業(yè)買的一點磚不用項目上,用于公司花壇,會計分錄怎么做
老師好,建筑公司長期借款用于某一個項目上使用,這個做會計分錄是:借:銀行存款,貸:長期借款,還是要轉(zhuǎn)到工程施工里呢?利息是計入財務(wù)費用還是工程施工呢?
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費進(jìn)行調(diào)整
如果幾萬的話可以計入工程施工零星工程嗎?
你好,做長期待攤費用里面。