你好 嚴(yán)格來(lái)說(shuō),是不可以的。但是如果你確實(shí)找不出原因,那么放到其他應(yīng)付款也是說(shuō)得過(guò)去的
老師好,我們公司的賬把職工的報(bào)銷都放到其他應(yīng)收款這個(gè)科目里了,報(bào)銷付款是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款, 跟其他應(yīng)付款報(bào)銷時(shí)一樣,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,很多時(shí)候在報(bào)稅的時(shí)候,很多沒(méi)付職工的報(bào)銷,這樣會(huì)不會(huì)多繳稅呢?謝謝 因?yàn)闆](méi)報(bào)銷的時(shí)候,進(jìn)的是其他應(yīng)收款,
老師好,銀行存款賬面比實(shí)際多70多萬(wàn),找不到原因,可以先把多的錢轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款—其他,這個(gè)科目下面嗎?
1、老師收到以貨物來(lái)投資的,要交些什么稅? 2、賬上其他應(yīng)付款暫估有100多萬(wàn),現(xiàn)在要付錢,是直接就可以用借:其他應(yīng)付款-暫估 貸:銀行存款,還是要先原路紅沖
企業(yè)減資到200 萬(wàn),原企業(yè)實(shí)際投資打款記錄 40 萬(wàn),因股東墊付貨款的錢比較多,當(dāng)時(shí)掛的是其他應(yīng)付款~某股東,后面我給這其他應(yīng)付轉(zhuǎn)實(shí)收資本了,財(cái)報(bào)上實(shí)收資本220 萬(wàn)了,現(xiàn)在股東打投資款進(jìn)來(lái)我該怎么做賬?
老師,銷售固定資產(chǎn)13個(gè)點(diǎn),申報(bào)收入,這塊的銷項(xiàng)能用進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎
之前的長(zhǎng)攤沒(méi)攤完,又花了幾萬(wàn)裝修了一下,因?yàn)槭切〉瓴豢梢砸淮涡杂浫胭M(fèi)用,應(yīng)該怎么處理好,分錄寫一下,謝謝
老師,您好。從事科技推廣和應(yīng)用服務(wù)為主企業(yè),會(huì)計(jì)怎么做賬?有什么稅籌方案?準(zhǔn)備面試。公司做弱電項(xiàng)目。有小規(guī)模,一般納稅。也是商貿(mào)會(huì)計(jì)做賬嗎?
老師您好!問(wèn)下期初漏掉一個(gè)應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù),像這種情況要怎么處理
是不是根據(jù)答案的解析 這個(gè)答案應(yīng)該是選擇B啊不應(yīng)該遠(yuǎn)C啊在評(píng)估的時(shí)候就是不考慮控制的抵消作用啊
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們錄入的那個(gè)進(jìn)銷存軟件跟我們做的外賬上的財(cái)務(wù)軟件上的進(jìn)銷存是一點(diǎn)都不差的嗎?是完全對(duì)上的嗎?
自這個(gè)題目當(dāng)中不是要計(jì)算到2010年弄的股權(quán)價(jià)值嘛 為什2010年的 股權(quán)現(xiàn)金流量1.003不加上呢
供應(yīng)商給我們的送貨單錯(cuò)了,雙方確認(rèn)后可以直接手動(dòng)改數(shù)量和名稱嗎?
我給公司交的水電費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)、員工宿舍交的水電燃?xì)赓M(fèi),不同項(xiàng)目可以寫在一張報(bào)銷單上報(bào)銷嗎?
公司車輛怎么轉(zhuǎn)給個(gè)人
老師好,實(shí)在找不到原因,是放其他應(yīng)付款里還是在銀行存款下面設(shè)置一個(gè)科目,哪個(gè)更好呢?
那你放到其他應(yīng)付款---其他