跟進口發(fā)票一起做賬: 借:庫存商品或者原材料(包含關稅的價格) 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款/或者銀行存款

進口貨物報關單總價206976日元FOB方式,海關繳款書的關稅為508.68,進口增值稅為2270.41請問成本的帳務處理是怎么樣
請問老師,這個海關進口增值稅專用繳款書,是我司的一般貿(mào)易退回業(yè)務,屬于我司出口的產(chǎn)品,客戶退回,做了進口處理,那我交的進口增值稅和關稅,還有進口的產(chǎn)品,分別怎么入賬?
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月進口一批原材料并已驗收入庫,海關完稅憑證上注明的價款為100000元,其關稅稅率為10%。甲公司原材料成本的核算采用實際成本法。從海關取得的海關進口增值稅專用繳款書注明增值稅額14300元該海關進口增值稅專用繳款書本年3月并未申請稽核比對,直到本年6月才申請稽核比對且稽核比對結(jié)果為相符。要求:對甲公司相關業(yè)務進行賬務處理。
收到海關進口關稅和進口增值稅繳款書怎么做帳務處理,是否應同時取得對方國家的發(fā)票才能做帳務處理?
收到海關進囗關稅繳款書積海關進口增口増值稅繳款書,以上稅款銀行巳付,但進口原材料的發(fā)票尚未收到,這種情況怎么做帳務處理?這和情況原材料發(fā)票未收到,但進口增值稅已繳納,這個情況可以抵扣增值稅進項稅額嗎?
我公司的裝載機(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開票應該屬于哪一類呢,
老師,您好,請問內(nèi)賬的原材料成本應該是含稅還是不含稅的,有的老師說含稅有的老師說不含稅,懵了
預收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費用在b公司報銷,差旅費,這個在b公司可以做差旅費嗎
最多就叫人家開3%的專票,你們抵扣3%的進項,但是,你們是差額征收,沒法抵扣,取得專票也沒用,人力資源公司差額開票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨留下來對賬的,那這個怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,前一年有彌補虧損,我應該怎么調(diào)整,申報報表是合適的,賬務我應該怎么處理,怎么寫分錄
老師,咨詢一下個體戶現(xiàn)在是查賬征收,就是在自然人電子稅務局申報員工工資個稅,從今年8月份才新增工資薪金個稅這個稅種,10月27日當時申報經(jīng)營所得時,把老板的名稱和身份證號碼添加進去才可以申報經(jīng)營所得。 今天在申報10月份員工工資個稅申報時,系統(tǒng)提示個體戶經(jīng)營者沒有填寫正常工資薪金所得,需要進行綜合所得申報,但是個體戶沒有給經(jīng)營者(也就是老板)發(fā)工資,所以我申報的時候就沒有選經(jīng)營者的名字,現(xiàn)在系統(tǒng)提示要把經(jīng)營者的工資申報,我可以在綜合所得申報工資,經(jīng)營者應發(fā)工資填0嘛,
我們?nèi)肆Y源公司差額納稅,我們開5個點差額專票給企業(yè),合作承包商開1個點普票給我們,承包商1%稅點是否合理
老師,涉稅實務中,大題中,讓求稅款,但是題中沒要求是萬元或者元?那這種情況默認元嗎?
希望我的答案對您有所幫助,期待您的好評!