您好,你沒有注冊過嗎
老師,我想問一下:我們公司之前是通過紙質(zhì)普通發(fā)票開給顧客,現(xiàn)在想以后都通過開電子發(fā)票。這個要怎么去稅務(wù)局操作開通之類的啊
老師,這個是啥意思,我一點開具發(fā)票,就出現(xiàn)了這個?目錄設(shè)置,我點開,我也不知道該干嘛
老師好我開全電發(fā)點 一點開具發(fā)票就出現(xiàn)這個是咋回事 我之前認(rèn)證過得啊 也開過啊
老師:我這邊開通了數(shù)電發(fā)票,也顯示可以開了,但那個Web數(shù)字打不開,點擊就提示不是數(shù)票試點人,這是咋回事?
老師,請問一下建筑企業(yè)取得發(fā)票,別人開過來的是安全措施費,放什么費用好點啊,還是直接放成本啊?我們開發(fā)票出去空調(diào)安裝一張發(fā)票 安全措施費又開一張發(fā)票出去
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
計算所得稅費用的時候,用利潤調(diào)增調(diào)減之后計算,為啥還要再加上遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)?
投資公司把一個房產(chǎn)項目賣了,但是錢收不回來,怎么做分錄哈
您好~想咨詢下:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,月末/年末的會計處理一樣嗎?月末這么做憑證對嗎? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 應(yīng) 交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 (銷項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-進(jìn)項) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 上繳增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
請問一般納稅人,數(shù)量1,單價100,稅額13,總金額113,這個產(chǎn)品成本多少錢,是看單價100/1=100,還是113/1=113,成本是100還是113
老師,公司的應(yīng)收款由別的公司代收了,公司的帳怎么做分錄?
老師 公司可以給個人開發(fā)票嗎
老師,我們是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,公司沒有專人負(fù)責(zé)預(yù)算總成本,所以沒法預(yù)估完工百分比,我可以直接就是工程施工轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,就是不用那個工程毛利科目,可以嗎?
老師,我剛?cè)ヒ患夜?,我們是做旅游第三方平臺,賺取中間差價的,客戶從同城下單,然后同城推單,我們在去相應(yīng)酒店下單,這個平臺給我們開票是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),代訂房費,我弄不太明白這個邏輯關(guān)系,那酒店開票給誰呀,我們是給客戶開票吧,開住宿費好像
老師易稅云平臺跳出備案單證這個要不要管它。
注冊過了啊
您好,是不是認(rèn)證一下就可以開了?
是的 問題是不能每次認(rèn)證吧 我已經(jīng)認(rèn)證過的
您好,不讓別人登錄,而且就在一個電腦登錄,登錄完每次推出,就解決了