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2019年一張沖紅發(fā)票未記賬,現(xiàn)在應該如何做賬。多交的增值稅如何處理?

2023-02-08 16:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-08 16:53

你好,需要補做入賬處理。 沖紅發(fā)票你申報的時候,也是遺漏了嗎??

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你好,需要補做入賬處理。 沖紅發(fā)票你申報的時候,也是遺漏了嗎??
2023-02-08
你好,你這種情況拿到發(fā)票以后再做處理。
2022-08-07
您好,把這筆分錄補上就行。 借以前年度損益調整。 應交稅費應交增值稅 貸應收賬款。
2022-05-06
您好,這個就是做相反的,借 主營業(yè)務收入 應交稅費 貸 應收賬款
2022-01-25
如果不能修改匯算清交的話,直接上面的分錄不變,金額是負數(shù)來做。
2021-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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