同學(xué),你好 滯納金,營業(yè)外支出
我們是一般納稅人制造業(yè)公司,15年買的地,今年取得的土地證,今年二月開始交土地使用稅,二月我們不知道沒申報,9月份補報的一二季度土地使用稅,老師,那我們應(yīng)該從哪個月開始攤銷呢?應(yīng)該分多少年攤銷呢?50年可以嗎
我們是13年買的土地,15年交的契稅和耕地占用稅款,20年1月拿到的土地證(開始交土地使用稅),17年建的廠房,現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)提示我們房產(chǎn)稅和土地使用稅風(fēng)險,我們房產(chǎn)稅和土地使用稅應(yīng)該從啥時開始補,如果補土的使用稅,在建工程期間的無形資產(chǎn)攤銷(土地)記入在建工程還是啥科目
老師,下午好。我們是駕校。租用了學(xué)校的場地來做培養(yǎng)學(xué)員的訓(xùn)練場地。每年要繳納租金及土地使用稅。這個要入賬入什么科目
下午好!老師,我們公今一月份才補交20年到22年的土地使用稅,里面的滯納金入什么科目,補交的土地使用稅用什么科目?夸年了
老師,您好! 請問一下,企業(yè)2008年建廠,從開業(yè)至今補繳納了10多年的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,請問補繳稅款入什么科目呢?滯納金是入營業(yè)外支出嗎? 辛苦老師為我解答一下問題好嗎?
你好,我們和商家結(jié)算假如商家應(yīng)返還給我們的服務(wù)費A+B項目是64903元,C業(yè)務(wù)128000客戶把收入打給我們了本來是應(yīng)該直接給商家的,所以我們拿128000-應(yīng)收的服務(wù)費64903=63097 我做內(nèi)賬 可以把63097直接計入C的成本嗎 如果不是正確的怎么做
公司是小規(guī)模納稅人,2025年沒有開過票,目前銀行資金有1,167.32,其他應(yīng)收款法人的有2,196.12,實收資本56000,未分配利潤-51,996.56,現(xiàn)在要注銷公司,請問賬目還需要調(diào)賬一下嗎?
旅游行業(yè)如果選擇差額征收,只能開普票給客戶對嗎?
老師好,購買理財產(chǎn)生的收益 要不要交增值稅的
金蝶kis專業(yè)版4月份已經(jīng)過賬,怎么反過賬
老師,有沒有印花稅稅源明細(xì)表和申報表的空白報表
你好,請問,查看三大報表,是否正確主要看什么地方?
老師,我想問下一般納稅人二手車統(tǒng)一發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
老師,如果醫(yī)療商貿(mào)企業(yè),稅收編碼不小心寫錯了,上月開的,這樣怎么處理,涉及金額15000這樣
老師,車間的鋼結(jié)構(gòu)的攤銷應(yīng)該攤銷到什么科目
補交20.21年的土地使用稅(跨年),也是用稅金及附加嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的謝謝老師
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝!