上一年度的進(jìn)項(xiàng)稅可以在23年繼續(xù)抵扣
我公司在今年10月升為一般納稅人,但是之前19年9月開始就陸續(xù)有專票的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,因?yàn)橹笆切∫?guī)模所以都是含稅進(jìn)入成本,但是認(rèn)證平臺(tái)上有顯示這些在升為一般納稅人之前的進(jìn)項(xiàng),能否抵扣?如果抵扣該如何改賬入賬?
老師,之前我們是小規(guī)模,今年4月被升為一般納稅人,之前記賬公司會(huì)計(jì)第一:沒有將小規(guī)模減免的稅金結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,第二:4月開始從來沒有做過進(jìn)項(xiàng),分錄只做銷項(xiàng),現(xiàn)在給我交來應(yīng)交增值稅貸方結(jié)余6000多,我該怎么處理
公司2022年7月轉(zhuǎn)一般納稅人,在這之前公司是小規(guī)模納稅人,有收入,也有成本,成本票收的也有專票,現(xiàn)在認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,把2022年7月之前的進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證抵扣了,這樣操作可以嗎?
公司是一般納稅人,以前是代賬公司記賬,無收入,從23年1月開始有收入,之前的進(jìn)項(xiàng)稅一直沒有結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問上一年度的進(jìn)項(xiàng)稅可以在23年一起進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我公司是一般納稅人,以前年度的進(jìn)、銷項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問現(xiàn)在怎樣平這個(gè)賬呢?
老師24年第一季度申請(qǐng)了個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi),只有10塊錢,但是當(dāng)時(shí)沒申報(bào)增值稅,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,這樣的話今年還需要更正申報(bào)?
單位職工在上班途中出車禍,付的賠償款,可以公戶付款嗎?
老師,我們公司之前是核定征收。我在2月份盤點(diǎn)了一次,按那個(gè)數(shù)字把原材料、輔材入賬。但現(xiàn)在收到1月份的材料發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢。我當(dāng)時(shí)就是按期末數(shù)做的賬
老師,非貨幣資產(chǎn)交換補(bǔ)價(jià)的問題,為啥換出方收到補(bǔ)價(jià)需要減掉,,然后換入方又加上,這個(gè)到底咋記啊,做題用錯(cuò)
開發(fā)票,大類怎么區(qū)分,接續(xù)桌的項(xiàng)目名稱是什么大類
工商年報(bào)中參加職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳納的金額看那個(gè)科目的借方還是貸方總和
#提問#老師,我們工抵房回來的房子,當(dāng)時(shí)抵工程款抵了210萬,現(xiàn)在市場價(jià)值只有150萬,我們出售也是這個(gè)價(jià)格,開發(fā)商給我開的增值稅專用發(fā)票,我也抵扣了,也做了固定資產(chǎn)折舊,如果我賣150萬,我的增值稅和所得稅還占了國家便宜,國家會(huì)允許這種情況嗎?我的增值稅和所得稅會(huì)不會(huì)后面補(bǔ)繳 ,國家讓我 調(diào)成按買價(jià)繳稅
生產(chǎn)型企業(yè)剛剛注冊(cè)成立,因業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要符合什么要求,如何進(jìn)行申請(qǐng)
你好,公司購買汽車交的保險(xiǎn)怎么記
燈箱設(shè)計(jì),制作屬于什么稅收編碼