你好 之前小規(guī)模期間有收入
我公司在今年10月升為一般納稅人,但是之前19年9月開始就陸續(xù)有專票的進(jìn)項進(jìn)來,因為之前是小規(guī)模所以都是含稅進(jìn)入成本,但是認(rèn)證平臺上有顯示這些在升為一般納稅人之前的進(jìn)項,能否抵扣?如果抵扣該如何改賬入賬?
老師,我公司截至8月為止還是小規(guī)模納稅人,如果8月進(jìn)來專用發(fā)票我還是小規(guī)模納稅人還沒轉(zhuǎn)為一般納稅人,那后期假如10月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,8月的專用發(fā)票能在10月份認(rèn)證抵扣嗎?有沒有說要在專用發(fā)票進(jìn)來之前小規(guī)模就要轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師 我這個月升為一般納稅人 但是在小規(guī)模的時候就有其他公司給開了專票,然后是可以抵扣。但是我之前都是價稅合計做。如果我要抵扣的話,需要怎么做分錄呢?
公司2022年7月轉(zhuǎn)一般納稅人,在這之前公司是小規(guī)模納稅人,有收入,也有成本,成本票收的也有專票,現(xiàn)在認(rèn)證抵扣進(jìn)項的時候,把2022年7月之前的進(jìn)項也認(rèn)證抵扣了,這樣操作可以嗎?
公司2022年7月轉(zhuǎn)一般納稅人,在這之前公司是小規(guī)模納稅人,有收入,也有成本,成本票收的也有專票,小規(guī)模期間也正常繳納了增值稅及其他稅金現(xiàn)在認(rèn)證抵扣進(jìn)項的時候,把2022年7月之前的進(jìn)項也認(rèn)證抵扣了,這樣操作可以嗎?
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
有的 因為超過500 被強(qiáng)制升為一般納稅人
選擇不抵扣勾選 不允許抵扣的
什么意思 沒明白
勾選平臺有個不抵扣勾選 這個理解吧
剛上去了有看到這個選項 這是什么意思了
不允許抵扣的增值稅選擇這個
那您的意思是在我升為一般納稅人之前的這些進(jìn)項是不能勾選嗎 為什么要選擇這個呢?
你好 不允許抵扣的意思
就是勾選的話只能勾選升為一般納稅人之后開的進(jìn)項,所以這些在升為一般納稅人的進(jìn)項需要在不允許抵扣這些點一下,后面就不會顯示在可抵扣那個界面,是這個意思嗎
你好 是的 不允許抵扣的選擇不抵扣勾選就不會顯示在勾選平臺
好的 謝謝老師
不用客氣的 工作愉快
你好 如果是升為一般納稅人之前沒收入的話 是不是之前的專票是可以抵扣的
你好 是的 可以抵扣的