這個(gè)是可以開普票的哈
對方是自產(chǎn)自銷林木的,開出的發(fā)票是免稅的發(fā)票,我這邊是一般納稅人,對方開給我們公司的發(fā)票可以抵扣9個(gè)進(jìn)項(xiàng)點(diǎn)是嗎?那對方是必須是要開專票還是普票
請問一下老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,可以去取專用發(fā)票來開具嗎?還是必須是一般納稅人才可以領(lǐng)取專票來開具的呢
公司是一般納稅人,這種發(fā)票我們也可以開普票嗎?還是必須得開專票
一般納稅人 沒開發(fā)票之前 也可以掛帳吧?開了專票或普票后 就必須確認(rèn)收入嗎?
一般納稅人開出普通增值稅發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?老師必須專票抵扣專票嗎?雙方都得是專票嗎?
老師好:想咨詢下,針對會計(jì)差錯(cuò)更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則適用。 這兩種方式,實(shí)際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會計(jì)是不是只做賬其他任何事都不做!
請問老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄剑唇Y(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
不用開專票嗎 必須開普票嗎
如果想減按2%交稅就要開普票
我們是一般納稅人啊??
我說的是可以,不是必須
?也可以開1%的普票也可以9%的專票是吧
按我說的的稅率開
專票呢? 稅率9%嗎
普票是2% 是吧
稅率只有13%和3%的,沒有其他
那他們可以開1%啊??
這個(gè)是別人開給你的,人家是小規(guī)模可以開的呀