你好;? ?不可以哈; 走 貸方庫(kù)存現(xiàn)金? 哈 ; 不是走 其他應(yīng)付款? ?
老師,我昨天有問(wèn)到A公司屬于C公司的全資子公司,現(xiàn)在C出讓了大部分股權(quán),但是A公司以前賬上的應(yīng)收應(yīng)付屬于C?,F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對(duì)B公司的欠款,為了不新增A公司的往來(lái)欠款,本來(lái)是做的借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-B.支付時(shí)借:其他應(yīng)付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),他們前期掛B公司是掛的預(yù)收賬款,這樣做就沒(méi)辦法沖減賬上已存在的預(yù)收,請(qǐng)問(wèn)老師我要怎么做更合理點(diǎn)
北京的公司在山西大同新開(kāi)的公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)辦下來(lái)之前的錢(qián)全部有北京公司這邊出的,當(dāng)時(shí)也不知道新辦公司以為就是一個(gè)分部呢,后來(lái)大同的新公司成立了之后,要?dú)w還這些錢(qián),北京公司這邊怎么做賬呢? 你好,將此前代為支付的費(fèi)用做其他應(yīng)收款-大同新公司,收到款項(xiàng)后沖銷(xiāo)其他應(yīng)收款。 之前給發(fā)的報(bào)銷(xiāo)款,當(dāng)時(shí)開(kāi)發(fā)票也開(kāi)的北京這邊的公司名稱(chēng),現(xiàn)在這些賬沖銷(xiāo),是不是這些票也跟著自動(dòng)就作廢了呢 當(dāng)時(shí)做的分錄一般都是這樣作的,現(xiàn)在怎么沖銷(xiāo)怎么沖銷(xiāo)呢? 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款--李強(qiáng) 借其他應(yīng)付款--李強(qiáng) 貸:銀行存款
老師你好,公司裝修設(shè)計(jì)的款是之前付了7萬(wàn),分錄是做借:其他應(yīng)收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發(fā)票也開(kāi)了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應(yīng)收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發(fā)票入賬 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 194690.27 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng) 25309.73 貸:其他應(yīng)收款-XXX 220000元 還是錯(cuò)的我這么做?請(qǐng)告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 按三年攤銷(xiāo) 我知道要次月攤銷(xiāo) 現(xiàn)在發(fā)票全部回來(lái)了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點(diǎn)!
公司買(mǎi)了廠房 前期付款給賣(mài)房的人 是走公司名下的現(xiàn)金賬戶(hù),可以掛其他應(yīng)付 嗎 這部分怎么做賬? 然后后邊掛管理費(fèi)用裝修 貸長(zhǎng)期待攤 有發(fā)票的時(shí)候就沖減 這部分怎么做賬呢 怎么做帳比較合理呢 老師麻煩解答一下
老師,我們公司要重新裝修,定金先打款總金額的70%,在裝修到一半的時(shí)候打款20%,全部裝修完成后打款剩下的10%,等裝修結(jié)束后裝修公司才會(huì)給我們開(kāi)發(fā)票,他們沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票之前,這筆裝修款是不是該記到其他應(yīng)付款里或者預(yù)付賬款?等發(fā)票開(kāi)了,再記到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里,開(kāi)始攤銷(xiāo)???具體分錄怎么處理?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付 不可以嗎
內(nèi)帳要怎么做呢
我是看到付款明細(xì)有這筆費(fèi)用 買(mǎi)房的前期費(fèi)用 我這個(gè)要怎么做賬呢
你好;? ? ? ? ?前期? 什么費(fèi)用; 看是否計(jì)入固定資產(chǎn)去? ?
定金 這些
你好; 定金 會(huì)退還給你們 ; 還是說(shuō)定金抵減了 購(gòu)房款? ?