你好對(duì)的 是這么做的
老師您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我公司是增值稅一般納稅人,收到物業(yè)公司開(kāi)給我們的自來(lái)水水費(fèi)3%稅率增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那我們的進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎
請(qǐng)教一下,我公司和其他公司共用水表,水公司將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部開(kāi)給我公司,現(xiàn)在我需要給其他公司開(kāi)水費(fèi)發(fā)票收款,使用簡(jiǎn)易計(jì)稅,是對(duì)應(yīng)開(kāi)出這部分的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,還是水公司開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)全部不能抵扣?
物業(yè)公司收租戶水費(fèi)按簡(jiǎn)易計(jì)稅百分3開(kāi)具的水費(fèi)發(fā)票,我們是先開(kāi)了水費(fèi)發(fā)票交了簡(jiǎn)易百分之3的增值稅,后面取得了水廠開(kāi)具的水費(fèi)發(fā)票,這個(gè)水廠的水費(fèi)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額我們是正常抵扣還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅來(lái)的進(jìn)項(xiàng),我開(kāi)給客戶是13個(gè)稅點(diǎn)的銷(xiāo)售可以抵扣嗎?還有我公司假如也選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷(xiāo)售開(kāi)給客戶,這樣我簡(jiǎn)易計(jì)稅那部分進(jìn)項(xiàng)還能正常抵扣嗎?
老師好,物業(yè)公司一般增值稅納稅人,我開(kāi)出去的水費(fèi)發(fā)票選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅了,那相對(duì)應(yīng) 這部分自來(lái)水開(kāi)給我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不 是就不能抵扣了。
稅負(fù)率:做賬申報(bào)納稅時(shí),企業(yè)是不是必須要關(guān)注與保持該行業(yè)的稅負(fù)率?
中級(jí)會(huì)計(jì)年限模版在哪里下載
地役權(quán)登記產(chǎn)生對(duì)抗效力,對(duì)嗎?
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開(kāi)發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)收到2023年9月1日至2026年8月31日三年的租房發(fā)票 怎么做分錄呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下申請(qǐng)發(fā)票額度,是客戶那邊先給確認(rèn),還是稅務(wù)局先審核哇
7月31日應(yīng)付當(dāng)月職工薪酬4800,該職工是退休返聘人員,只扣除12元工會(huì)費(fèi),不涉及社保。因出納工作失誤,實(shí)際支付了4788.8,多付了0.8元,8月份調(diào)賬,怎么做分錄??或者7月工資冊(cè)是否需要重做?
老師,餐飲業(yè)像廚師的社保是直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
我公司在2022年收到60萬(wàn)發(fā)票,是打給個(gè)人的房租,個(gè)人給我們找了一家公司開(kāi)票,房租款打給了個(gè)人,現(xiàn)在稅務(wù)局認(rèn)定是空殼公司集中開(kāi)票,讓我們調(diào)增,我們也是受害者,有什么辦法不調(diào)嗎?
老師您好,對(duì)沒(méi)有辦事機(jī)構(gòu)的組織,由被告注冊(cè)登記地,但是沒(méi)有登記地的,由被告住所地,這個(gè)住所地不是不確定嗎,怎么又回來(lái)了
老師,正常是九個(gè)點(diǎn)的業(yè)務(wù),是不是我物業(yè)公司可以選擇三個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)稅就不能抵,也可以選擇9個(gè)點(diǎn)的開(kāi)出去,進(jìn)項(xiàng)能用,看哪個(gè)合適選擇哪個(gè)對(duì)嗎
選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以的,這個(gè)你可以選擇差額。
什么意思,不懂
收入減成本)除以1.03×3%,按照這個(gè)來(lái)交增值稅。
它不是按開(kāi)出去發(fā)票金額的票面價(jià)格來(lái)交稅嗎,這種沒(méi)有做法沒(méi)用過(guò)以前也沒(méi)涉及到
不是按照這個(gè)來(lái)的,你按照這個(gè)來(lái)不就多交了稅款?
我進(jìn)來(lái)的是專(zhuān)票不能抵扣,我開(kāi)出去的是簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn),就按票面上的稅款交納不對(duì)嗎,不明白了。
稅費(fèi)有差額交稅的政策,你可以按照這個(gè)政策來(lái),然后,你按照票面的金額沒(méi)有問(wèn)題。你想交可以交。
可以去了解一下政策,有政策你就按照少交的來(lái)就是了。有什么不明白的,稅務(wù)局給的優(yōu)惠政策。
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第54號(hào),提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接收方收取的自來(lái)水水費(fèi),可以以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)后的余額為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅
你之前交的我不清楚, 是
人家就有這個(gè)優(yōu)惠政策擺在那里面,你不使用。
哦好的,謝謝老師,抽空在研究一下。老師還有個(gè)問(wèn)題想確定一下,增值稅一般納稅人主表的第三行應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額包括9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)嗎??