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我這邊做代賬,收到客戶截止到7月的科目余額表,我做賬是從10月開(kāi)始做,銀行期初數(shù)據(jù)不對(duì) 我要怎么只用一筆分錄調(diào)整期初余額?

2023-02-08 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-08 10:45

您好,無(wú)法用分錄去調(diào)整到期初余額的,只能從一開(kāi)始去更正期初余額。

頭像
快賬用戶5796 追問(wèn) 2023-02-08 10:52

但是只有銀行,沒(méi)有別的,只更正銀行的話 期初就不平衡了

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-08 10:55

您好,肯定是平衡的,不平衡的話,肯定是有那個(gè)科目錯(cuò)了,或者是說(shuō)那筆帳沒(méi)記。

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您好,無(wú)法用分錄去調(diào)整到期初余額的,只能從一開(kāi)始去更正期初余額。
2023-02-08
你好!填9月份的科目余額表上的數(shù)據(jù)。
2020-11-25
你好,是的你,你這個(gè)年初就是7月的科目余額,你 至少要有7月份的資產(chǎn)負(fù)債表才能看到年初數(shù)。或者你去電子稅務(wù)局看他們之前有沒(méi)有申報(bào)過(guò)財(cái)務(wù)報(bào)表。
2024-09-24
你好,你是不是沒(méi)有錄入年初數(shù)據(jù)?。?/div>
2023-09-14
你好!可以先做T形賬戶來(lái)做憑證匯總出科目余額表。
2019-10-23
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