您好,那你就按照啥時候交錢,啥時候做賬
老師 晚上好,我們是幼兒園,學費平時入賬我們就是按流水來入的,但是有的學生這個月交的學費有可能要在 一個月兩個月后才入讀,那就存在一個抵扣問題,我這個賬應該怎么入呢
@郭老師 郭老師 我們是幼兒園,每個月后勤做按學生人數(shù)做一個伙食結(jié)算表,其中里面的油 我們是按學期采購,學期初的時候供應商就把這個發(fā)票開來了,但是每個月伙食結(jié)算表我們又入賬,這個就相當于重復了,我這個應該怎么做才清楚明了些呢(供應商開發(fā)票的金額基本上和伙食結(jié)算表里面的油的金額不相等)
@郭老師 郭老師 我們是幼兒園,每個月后勤做按學生人數(shù)做一個伙食結(jié)算表,其中里面的油 我們是按學期采購,學期初的時候供應商就把這個發(fā)票開來了,但是每個月伙食結(jié)算表我們又入賬,這個就相當于重復了,我這個應該怎么做才清楚明了些呢(供應商開發(fā)票的金額基本上和伙食結(jié)算表里面的油的金額不相等),請郭老師回復這個問題,謝謝
@郭老師 我們幼兒園收了學費后,會有兩種情況,一種是幼兒本個月或者某個時間段沒有來,那針對這種我們會有兩種情況處理:一是退費,二是抵扣后面的學費,那這個賬應該怎么做呢
@郭老師 我們幼兒園收了學費后,會有兩種情況,一種是幼兒本個月或者某個時間段沒有來,那針對這種我們會有兩種情況處理:一是退費,二是抵扣后面的學費,那這個賬應該怎么做呢,前期收到學費時是計入的提供服務收入
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
沒明白,我要具體的老師,人家十月份已經(jīng)繳進來了,我從流水上是不是已經(jīng)入賬了,但是因為他自己的原因比如要今年二月份才來讀,那他的這筆學費我前后應該怎么做才能體現(xiàn)真實的收入
是這樣的,10月份流水過來,你就做一筆 借 銀行存款 貸 預收賬款 到2月份? 借 預收? 貸 主營業(yè)務收入,就可以