計入營業(yè)外支出,不需要納稅調(diào)增
賣出固定資產(chǎn),虧損 計入營業(yè)外支出,在所得稅年度匯繳的時候需要調(diào)增嗎
老師,固定資產(chǎn)出售時,賣虧了差額計入資產(chǎn)處置損益還是營業(yè)外支出?
固定資產(chǎn)賣掉了,沒有發(fā)票,虧損了,計入營業(yè)外支出,需要納稅調(diào)增嗎?
一般人出售自用固定資產(chǎn),虧損,計入營業(yè)外支出了,匯算清繳時營業(yè)外支出需要調(diào)增嗎
我想請教下,我們公司去年汽車虧損賣了,虧了不少錢,計入營業(yè)外支出,今年做匯算清繳,需要做納稅調(diào)增嗎?另外增值稅與企業(yè)所得稅申報收入不一致會不會有預(yù)警,因為走的是固定資產(chǎn)清理,會計收入是0,增值稅收入是有的。
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準(zhǔn)則做賬
老師,初級打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對公司財務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴(yán),年報相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
老師你好,我們賣掉固定資產(chǎn)需要注意什么?。?
賣掉固定資產(chǎn),沒有發(fā)票,還需要繳稅嗎?
賣掉固定資產(chǎn),沒有發(fā)票,還需要繳稅,按銷售使用過固定資產(chǎn)交增值稅
老師你好,我們現(xiàn)在是賠錢了,放到營業(yè)外支出了,還需要繳稅嗎?
是的,收到的錢,要交增值稅
虧了,是不用交企業(yè)所得稅
那就不做賬了吧,我們不想繳稅啊
老師,我們可以不做賬嗎?就是不減少固定資產(chǎn)了。
這種可以,不減少固定資產(chǎn)