退稅很麻煩的,只能以后抵繳
紅字發(fā)票需要送國稅局嗎,就是上個月開的10萬發(fā)票,打印不全,我這個月重開的,跨月不能作廢我就開負(fù)數(shù)發(fā)票了,這個怎么整啊老師
老師,我有一個12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因為我沖的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
我想問一下,如果我這樣不行,我的票九月份已經(jīng)開主要是已經(jīng)全額給他開完了,你說呢,我把這個票拿回來作廢,沖紅十月份沖紅預(yù)繳稅款以后重新開,這樣可以嗎。作廢是肯定不能作廢,應(yīng)該那個因為九月份兒開的也沒有九月份兒月底收沒有作廢,你現(xiàn)在只能是沖紅,然后重新開,這樣可以嗎。
稅務(wù)ukey上傳紅字信息表審核通過后,如果后來不需要紅沖發(fā)票了,紅字信息表可以撤銷嗎?我們開具的是電子專票,當(dāng)月開具的,因為不能電子專票不能作廢,所以填了紅字信息表,后來又不用不紅票了。
1、老師,我們銷售放,8月一張發(fā)票開錯,未作廢,要開紅字沖紅,對方未抵扣,我開好后,發(fā)票不用給對方,我們留著直接9月做賬嗎? 2、做賬改怎樣做? 3、這個紅字發(fā)票,增加9月的進(jìn)項是不,因為8月這個票的增值稅已經(jīng)交了。
請問人力資源公司發(fā)工資共130人,其中30人是自用員工,100人是派遣員工派遣到廠區(qū)的,那我們公司是不是不用繳納殘保金?
發(fā)現(xiàn)24年的成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,費用也多記了,怎么調(diào)整呢
同一個地址當(dāng)時已經(jīng)注冊過一個一般納稅人的公司了,現(xiàn)在要注冊一個個體戶,一般納稅人的合同,當(dāng)時是簽了3個股東的名字,那這個個體戶只有一個經(jīng)營者,可以重新簽一份租賃合同注冊個體戶嗎?
按照會計準(zhǔn)則。固定資產(chǎn)清理的盈虧,最后記入營業(yè)外支出,對嗎?
老師,單位安防監(jiān)控維修費開具的發(fā)票,單位是次,后面數(shù)量是具體的數(shù)量,可以這樣嗎?
請問老師,今年1季度電子稅務(wù)局增值稅報表報錯了,現(xiàn)在要更改,更改的順序是怎樣的?增稅稅報表,企業(yè)所得稅表,財務(wù)報表,這些先更改哪一個,謝謝
老師你好,有沒有移動加權(quán)平均進(jìn)銷存出庫表格
老師,公司為員工在產(chǎn)假期間代繳了社保公積金,產(chǎn)假結(jié)束后員工離職了,代繳的個人部分員工打款到公司,這個錢是不是沖銷工資就行了?
同一個店鋪地址可以注冊一個一般納稅人,一個個體戶嗎?
購買房屋契稅怎么算的?
那這樣上游是不是也要多交了
沒法子了呀,都這樣了