關(guān)鍵是24000你是單獨(dú)申報(bào)還是合并申報(bào)的?
老師請(qǐng)問(wèn)我在2021年1?份收到了2020年的年終獎(jiǎng)金1000元和1月份工資4000元,請(qǐng)問(wèn)我3月報(bào)2月份個(gè)人所得稅系統(tǒng)時(shí)申報(bào)的工資是1月份的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)年終獎(jiǎng)我可以直接合并到1??月工資里申報(bào)收入總額為5000元申報(bào)個(gè)稅嗎?還有一些同事年終獎(jiǎng)金3000元,1月工資5000元這個(gè)可以分開申報(bào)個(gè)稅嗎?就是要交個(gè)稅的我就分開年終獎(jiǎng)和工資各大自單獨(dú)申報(bào)?不用交個(gè)稅的就直接合并到工資里申報(bào)?
老師啊。個(gè)人工資所得比如每月有工資正常綜合申報(bào)。到12月的時(shí)候有一年年終獎(jiǎng)金在一年平均申報(bào)模塊里申報(bào)。福利費(fèi)按工資的每月工資+一年工資獎(jiǎng)金的合計(jì)總額的14%扣除嗎
老師:甲員工每月工資3500元,2022年12月份公司發(fā)放了2萬(wàn)元的年終獎(jiǎng)金和當(dāng)月工資3500元,現(xiàn)在要申報(bào)12月份的個(gè)人所得稅,要怎么申報(bào)好?
老師:?jiǎn)T工工資是每月3500元,申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)工資薪金申報(bào)金額是3500元,,申報(bào)社保費(fèi)是以本市最低3672元為申報(bào)額的,但是在2022年12月時(shí),給員工發(fā)放了年終獎(jiǎng)2萬(wàn)元,申報(bào)12月份的個(gè)人所得稅時(shí),工資薪金是以3500+20000=25500元申報(bào)的,這樣可以嗎?然后12月份的社保費(fèi)應(yīng)以哪個(gè)數(shù)申,是以3672,還是25500元呢?
每月申報(bào)工資8000,申報(bào)12個(gè)月,沒有減除費(fèi)用,年底申報(bào)獎(jiǎng)金24000,96000元的工資和24000元的獎(jiǎng)金總共應(yīng)該交多少個(gè)人所得稅
老師,對(duì)方開的專票我們抵扣了,在電子稅務(wù)局對(duì)方還能紅沖嗎,需要我們同意嗎
1、現(xiàn)代服務(wù)*免耕施肥;現(xiàn)代服務(wù)*沙漠化土地治理勞務(wù)費(fèi);現(xiàn)代服務(wù)*退化草原改良機(jī)耕費(fèi) 2、建筑服務(wù)*退化草原修復(fù);建筑服務(wù)*黑土坡治理;建筑服務(wù)*毒雜草質(zhì)量。老師我例舉的這兩大類六小類印花稅如何申報(bào)?
您好啊,想咨詢一下一個(gè)問(wèn)題的,那個(gè)有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國(guó)有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門票,餐飲,多種娛樂(lè)項(xiàng)目收入都是按分開類別計(jì)入收入的,現(xiàn)在因都是無(wú)票收入,我們想從稅務(wù)局申請(qǐng)定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個(gè)類別的價(jià)格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備,人工是外面勞務(wù)人員,那成本怎么做?沒有工資,沒有發(fā)票!
去年5月份開進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月做認(rèn)證抵扣怎么認(rèn)證不了啊,
我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣汽車,我們售后租回的車又租出去,賬務(wù)處理?
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會(huì)卡的很嚴(yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來(lái)一共25萬(wàn),但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬(wàn),按他申報(bào)個(gè)稅填,他申報(bào)了30多萬(wàn),但是成本費(fèi)用他做了25萬(wàn),對(duì)不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個(gè)稅申報(bào)又對(duì)不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)那可以說(shuō)是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒有業(yè)務(wù)往來(lái),基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個(gè)分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
單獨(dú)申報(bào)和合并申報(bào),兩種方式各是交多少稅呢
按這2個(gè)的稅率來(lái)計(jì)算的
能請(qǐng)老師幫忙計(jì)算列下公式嗎
例如96000和24000分開申報(bào),應(yīng)該交多少稅;合并申報(bào),又該交多少稅,可以請(qǐng)老師幫忙列式計(jì)算下么?便于理解,謝謝
合并申報(bào)的個(gè)稅就是=(96000%2B24000-60000)*10%-2520 單獨(dú)申報(bào)=(96000-60000)*3%%2B24000*3%