同學你好 可以這樣做分錄的
老師您好,有個問題想咨詢一下。幾個月前在某單位進了一批貨,當月沒有付款,借 庫存商品 貸 應付賬款。當月銷售完成,借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入。并結轉成本 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品。第二個月付款 記:借 應付賬款 貸 銀行存款。三個月后才給我開發(fā)票,這個時候發(fā)票應該怎么記賬?麻煩您了。
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應付賬款2.開出發(fā)票確認收入借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交增值稅 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結算 借:工程結算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結算 這樣操作是合理的嗎?
課程服務支出這樣做可以嗎? 借勞務成本 貸應付賬款 借應付賬款 貸銀行存款或現(xiàn)金 結轉成本時:借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 另外,這個跟確認收入一起做還是分開做好一點?或做到支出那里可以嗎 另外,如果發(fā)票 資金全部到位了,能否直接做借(應收)應付賬款 貸銀行存款或現(xiàn)金
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學校做一些航天課程服務,但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉了 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結轉成本: 借 主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結轉成本: 借主營業(yè)務成本 貸 勞務成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
像這種承包工程 例如合同總價500000元,開票開了500000,是分期付款的話 第一次付款 借主營業(yè)務成本 455000應交稅費-進項稅45000貸銀行存款(本次付款)200000應付賬款-xs 單位(剩下未付)300000,第二次付款 借 應付賬款-xs單位 貸銀行存款 這個分錄是這樣做嗎?那結轉成本應該怎么結轉?分開結轉嗎?
老師,每小時加班費按基本工資計算的嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人季度申報銷售額在27-30萬會有風險預警嗎?
請問銷售農(nóng)產(chǎn)品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準備成本了,但是這種情況的話,分紅個稅有優(yōu)惠嗎
老師,請幫忙解析一下這個題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計入營業(yè)外支出,少付計入營業(yè)外收入,請問老師附件怎么寫呀?請老師寫一個模板?因為我們付物流少付0.38元,多付電費0.42元,請問老師附件是什么?
請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進項稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調整,當月不申報等下個月一起申報,這樣可以嗎?
這個是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費用明細,這里面的比例是不是有問題
老師,資本公積不是可以彌補虧損的嗎?
對于投房出售的分錄,問:公允價值變動和公允價值變動損益區(qū)別是什么?我理解的好像是同一個意思,分錄中是不是重復轉了其他業(yè)務成本?
那結轉成本根據(jù)什么結轉
同學你好 根據(jù)你的實際成本
發(fā)生的實際成本在結轉?例如這個實際成本是35萬 要怎么做分錄
發(fā)生的時候可以直接計入主營業(yè)務成本
那我剛剛說的那個第一個分錄不是有主營業(yè)務成本了?
同學你好 你可以在發(fā)生的時候計入工程施工 然后再計入主營業(yè)務成本
發(fā)生的時候計入工程施工?結轉的時候借主營業(yè)務成本 貸工程施工?可是第一次付款支付了20萬 那我按20萬結算成本?
對的,先計入預付賬款收到發(fā)票計入工程施工
意思就是付一次款就結轉成本?是這樣做嗎?
對的,收入和成本對應的
那夠入工程所需要的原材料呢 要怎么結轉
先計入工程施工然后再轉到主營業(yè)務成本
但是金蝶好像沒有工程成本這個科目啊,夠入原材料也是借工程施工?貸銀行存款 然后每個月有發(fā)生就結轉一次嗎
同學你好 領用的時候計入工程施工
購入的時候呢?和領用的時候要分別怎么做
計入原材料就可以了