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老師您好,有個問題想咨詢一下。幾個月前在某單位進了一批貨,當月沒有付款,借 庫存商品 貸 應付賬款。當月銷售完成,借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入。并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品。第二個月付款 記:借 應付賬款 貸 銀行存款。三個月后才給我開發(fā)票,這個時候發(fā)票應該怎么記賬?麻煩您了。

2019-12-26 21:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-12-26 21:33

您好,庫存商品(差額)應交稅費-應交增值稅(進項) 貸 應付賬款(差額) 借 主營業(yè)務成本(差額) 貸庫存商品(差額)

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您好,庫存商品(差額)應交稅費-應交增值稅(進項) 貸 應付賬款(差額) 借 主營業(yè)務成本(差額) 貸庫存商品(差額)
2019-12-26
你好 那你收到貨的時候走暫估入庫入賬。你確定是開普票或者專票給你 借庫存商品-暫估貸應付賬款-暫估 借應付賬款-暫估貸銀行存款 收到發(fā)票 沖暫估分錄 如果能在年末給你到時發(fā)票直接附憑證后面也可以的 就不去暫估了
2019-11-27
15000的在9月份做了 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000(因為11月份才收到發(fā)票,所以11月份才做 借: 庫存商品15000,貸:應付賬款 15000)==》請問,這樣做可以嗎? 這樣做可以
2021-12-22
你好 ; 你們貨物是好久收到的 ?? ?
2021-12-22
您好,借主營業(yè)務成本-880貸庫存商品-880
2021-01-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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