您好,進貨數(shù)量填寫15%2B17的,
老師,我想請教個問題,就是那個我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個酒,這個酒是我們市場從一個酒廠進的,這個沒問題,他可以給我們開發(fā)票,我就是有進項,我也可以開銷項,但是我們現(xiàn)在還賣一種酒,這個酒就怎么說呢,就是不是這個完全是這個酒廠出的,他只不過說白了,他就是把那個這個酒的那個液體灸。賣給我們,然后呢,他現(xiàn)在就開不出來那種成品酒的那種發(fā)票,他就不給我們開發(fā)票,但是我現(xiàn)在這個酒呢,我自己買的包裝盒子什么的,我現(xiàn)在對外賣,我要開發(fā)票,就現(xiàn)在這種沒有進項,只有銷項的話,是不是這個不太合規(guī)?
現(xiàn)在我們有個掛靠項目,前期給了我們成本發(fā)票(普票)超40多萬,然后現(xiàn)在要開出去51萬普票,只提供15萬的發(fā)票了,其中10萬專票,5萬普票,(相當于我們開51萬,需要承擔4萬多的銷項,而進項?預(yù)繳肯定是不夠的)這種情況怎么處理?
進貨只買了15盒產(chǎn)品,但是廠家投放贈送了17盒。我們銷售出去25盒。目前進貨開票給我們是15盒的發(fā)票,但是我們開出去是25盒的發(fā)票,這個情況下我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,進貨數(shù)量算多少,
老師 請教一下。買方的款我們都打出去了,人家也給開了進項發(fā)票,但是我們賣出去的貨款不齊,所以沒開銷項發(fā)票,那么在做主營業(yè)務(wù)成本的時候是不是也要把這個進項給算進去啊
老師,下午好,請問我這邊一家小規(guī)模納稅人單位,營業(yè)范圍是有食品銷售,保健品銷售,進貨的對方公司是一般納稅人,所以開過來的發(fā)票是13%的。然后我想請問下關(guān)于成本的結(jié)轉(zhuǎn),是不是我單位如果有賣貨出去,那就對應(yīng)要結(jié)轉(zhuǎn)成本?那這個結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么去計算呢?是按照進貨公司開過的發(fā)票上的金額算成本嗎?利潤進貨發(fā)票寫的一盒的36.633663元,那賣出去一盒,我結(jié)轉(zhuǎn)成本就按照36.633663進行結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是說可以直接按照一個比例做結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
那結(jié)轉(zhuǎn)成本不是不對嗎,32盒*90就比真正的15盒*90單價要高很多了,結(jié)轉(zhuǎn)成本會有問題的,而且進貨發(fā)票只開了15盒回來,沒有稅務(wù)風險嗎
您好,總額/進貨數(shù)量=單價,單價不按照90來,分攤開來