不可以的,這些抵扣不了增值稅的。小規(guī)模期間有收入,小規(guī)模期間收到的專票轉(zhuǎn)了一般納稅人沒(méi)法抵扣
我公司在今年10月升為一般納稅人,但是之前19年9月開(kāi)始就陸續(xù)有專票的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái),因?yàn)橹笆切∫?guī)模所以都是含稅進(jìn)入成本,但是認(rèn)證平臺(tái)上有顯示這些在升為一般納稅人之前的進(jìn)項(xiàng),能否抵扣?如果抵扣該如何改賬入賬?
公司由小規(guī)模升一般納稅人,小規(guī)模期間的一個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生了收入和成本,開(kāi)出普票,成本票一直沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),在公司升為一般納稅人后又一項(xiàng)目,公司開(kāi)出專票,之前項(xiàng)目的成本票開(kāi)進(jìn)了專票,可以抵扣現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目嗎?
2022年7月31號(hào)之前是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)收到了一部分增值稅專用發(fā)票,在2022年8月1號(hào)申請(qǐng)為一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)之前是小規(guī)模納稅人時(shí)收到增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?因?yàn)樵谡J(rèn)證系統(tǒng)都能看到,小規(guī)模納稅人時(shí)收到的的專票,可以認(rèn)證抵扣嗎?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)在變成一般納稅人之前也就是小規(guī)模納稅人的時(shí)候收到的增值稅專用發(fā)票,在企業(yè)變成一般納稅人時(shí)候被會(huì)計(jì)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在稅局要求補(bǔ)繳這部分已抵扣的稅款,這種怎么做賬
公司2022年7月轉(zhuǎn)一般納稅人,在這之前公司是小規(guī)模納稅人,有收入,也有成本,成本票收的也有專票,現(xiàn)在認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,把2022年7月之前的進(jìn)項(xiàng)也認(rèn)證抵扣了,這樣操作可以嗎?
老師,第一問(wèn)算產(chǎn)品的單位成本的時(shí)候結(jié)果保留了兩位小數(shù),,那么第二位計(jì)算有合同部分產(chǎn)品的成本時(shí),直接用第一部的就算結(jié)果算,還是單價(jià)再算一遍,這兩種方法算下來(lái)的結(jié)果,因?yàn)樾?shù)點(diǎn),結(jié)果會(huì)有幾元的差距?
罰款的可以納入所得稅扣除費(fèi)用嗎
老師,您好,公司是一般納稅人,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額需要抵扣,已經(jīng)勾選了這個(gè)月需要抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,在統(tǒng)計(jì)申報(bào)的時(shí)候,上個(gè)月已經(jīng)勾選統(tǒng)計(jì)的發(fā)票又被統(tǒng)計(jì)了一次,這個(gè)要怎么處理?
老師,每年的繼續(xù)教育,如果開(kāi)發(fā)票我寫上公司名字,這樣公司就可以報(bào)銷,這樣可以是吧
匯算清繳時(shí)以前年度虧損,需退稅100元,這個(gè)不想退,因?yàn)楣臼琴I來(lái)的,能在調(diào)整表中的其他項(xiàng)調(diào)成零嗎?有更好的做法嗎
老師,我公司是家有限公司?,F(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)什么情況下要填報(bào)(符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表)
匯算清繳工資薪金和105000都沒(méi)有調(diào)整的是自動(dòng)保存還是需要八實(shí)際發(fā)生的填上
本公司向農(nóng)戶收購(gòu)菊花,打款到村委會(huì),然后由村委會(huì)打款給農(nóng)戶,可以這樣操作嗎?
老師,公司為員工充值滴滴打車加班可以叫車這部分充值費(fèi)用要怎么入賬
老師,我們采購(gòu)物料,有退貨,但是供應(yīng)商說(shuō)明細(xì)開(kāi)不了負(fù)數(shù),要直接在勞務(wù)費(fèi)沖減掉,這樣可以嗎?但我們其他供應(yīng)商都能正常開(kāi),這是為什么?
已經(jīng)勾選認(rèn)證了,那現(xiàn)在怎么處理?
你好,你填寫了進(jìn)項(xiàng)之后,再附表二里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
附表2哪里轉(zhuǎn)出?
你好,鏡像轉(zhuǎn)出其他里面填寫。